Bảng cân đối kế toán

saobien031

New Member
Hội viên mới
Giúp mình với, cty mình sắp phải quyết toán rùi, mà TK 112 + 131 trên bảng cân đối bị âm, có cách nào sửa được không
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

bạn phải xem lại xem sai ở đâu mà tìm cách sửa chứ?
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

TK 131 âm thì còn có thể lý giải chứ 112 âm là điều không thể.
Có thể bạn định khoản sai hoặc thiếu sót đâu đó. Bạn kiểm tra lại xem.
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

2 Tk đó ko thể bị âm được, 131 là phải thu Kh mà mình đi thu người ta làm gì mà âm đc, chỉ có thể dư bên có thôi à
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

TK 131 âm thì còn có thể lý giải chứ 112 âm là điều không thể.
Có thể bạn định khoản sai hoặc thiếu sót đâu đó. Bạn kiểm tra lại xem.
ĐÚng rồi. Khi mở TK tai ngân hàng phải có tiền duy trì TK nếu âm thì ngân hàng phải gọi ngay rồi.
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

bạn nên ktra lại xem.hay là sai ở định khoản
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

Giúp mình với, cty mình sắp phải quyết toán rùi, mà TK 112 + 131 trên bảng cân đối bị âm, có cách nào sửa được không
Bạn xem lại xem có sai sót gì không. Thông thường 131 và 112 có số dư nợ.
Tài khoản 131 phải căn cứ vào tổng hợp chi tiết số dư của khách hàng để lên bảng cân đối kế toán mà không phải căn cứ vào sổ cái.
Khi đó tổng chi tiết dư nợ ghi vào "Phải thu khách hàng", Tổng chi tiết dư có ghi vào "Người mua trả trước" (mã này cả 1 phần 3387 nữa).
TK 112 chỉ có số dư có nếu ngân hàng cho phép bạn thấu chi. Nếu vậy bạn chuyển số dư đó sang khoản mục "Vay và nợ ngắn hạn"
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

Bạn xem lại xem có sai sót gì không. Thông thường 131 và 112 có số dư nợ.
Tài khoản 131 phải căn cứ vào tổng hợp chi tiết số dư của khách hàng để lên bảng cân đối kế toán mà không phải căn cứ vào sổ cái.
Khi đó tổng chi tiết dư nợ ghi vào "Phải thu khách hàng", Tổng chi tiết dư có ghi vào "Người mua trả trước" (mã này cả 1 phần 3387 nữa).
TK 112 chỉ có số dư có nếu ngân hàng cho phép bạn thấu chi. Nếu vậy bạn chuyển số dư đó sang khoản mục "Vay và nợ ngắn hạn"

Túm lại là ko thể âm được
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

112 âm là có vấn đề xem lại đi nha ko thể có trương hợp này
131 ko thể âm do bạn cài công thức sai TK này là lưỡng tính có thể dư nợ và dư có. dư có trong trương hợp đó coi như người mua ứng trước.
Thân
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

131 và 112 không thể âm dc đây là lần đầu mình nghe thấy nó âm đấy nhất định bạn lên ssổ sách sai chỗ nào rồi
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

Doi voi TK 131 thi minh khong co y kien!Nhung rieng 112 thi don gian!Ban chi viec nho ngan hang in gium "Bang sao ke cua tai khoan nay" ve doi chieu lai. Cung co truong hop la (Tien trong tai khoan mo tai ngan hang khong am) nhung co bút toan minh lai trich tien do vao mot tai khoan khác chang han.
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

112 âm là có vấn đề xem lại đi nha ko thể có trương hợp này
131 ko thể âm do bạn cài công thức sai TK này là lưỡng tính có thể dư nợ và dư có. dư có trong trương hợp đó coi như người mua ứng trước.
Thân
Bác Tuanav nói đúng đó
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

anh chị cho em hỏi chut nhé ! em mua 1TSCĐ vào tháng 3/2010 voi giá 417tr và 4/2011 em bán TSCĐ đó với giá là 250tr vạy em phải hạch toán nghiẹp vụ dó ntn trong bảng cân đối kế toán ạh. khi ghi giảm TSCĐ thì em ghi theo phần nguyên giá hay là giá trị còn lại của TS đó ạh. a chị giúp em voi nhé. thank a chị nhièu.
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

Bạn có làm phần mềm không vậy, nếu làm phần mềm thì để ý chữ "ghi sổ" nhé
 
Ðề: Bảng cân đối kế toán

anh chị cho em hỏi chut nhé ! em mua 1TSCĐ vào tháng 3/2010 voi giá 417tr và 4/2011 em bán TSCĐ đó với giá là 250tr vạy em phải hạch toán nghiẹp vụ dó ntn trong bảng cân đối kế toán ạh. khi ghi giảm TSCĐ thì em ghi theo phần nguyên giá hay là giá trị còn lại của TS đó ạh. a chị giúp em voi nhé. thank a chị nhièu.

bạn không ghi rõ là đã khấu hao bao nhiêu nên mình chỉ nói về phàn tscđ chứ không nói đến khấu hao đâu nhé, khi ghi giảm tscđ thi bạn ghi giảm nguyên giá tscđ, có nghĩa là nếu tscđ không có gì thay đổi thêm thì bạn cứ ghi bên phần tscđ trong bảng CĐKT là tổng nguyên giá tscđ trừ đi nguyên giá ts giảm đó là 417.000( đây là nguyên giá chưa VAT)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top