Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Vấn đề này sảy ra nhiểu rồi bạn.Chắc cần một chút cẩn thân,kiên trì và thận trong,bạn rà soát các TK như 214,129,159, thử xem.Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Ngoài xem các TK như phuyen89 nói bạn coi lại cách HT , vào sổ của mình xem có bỏ sót NV nào ko ??? Xem bạn có HT chuẩn chưa??Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Em kiểm tra xem bảng CĐ tài khoản đã cân chưa, nếu bảng CĐTK cần rồi thì CĐKT sẽ cân thôi mà. Nếu bảng CĐTK chưa cân có thể do tính toán sai hoặc bỏ sót tài khoản chưa cho vào bảng cân đối.Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Thế thử kiểm tra nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đi xem có sai số không. Nếu vẫn không thấy sai thì chỉ còn cách lên TK chữ T rồi cộng trừ lại số dư cuối kỳ các tài khoản. Mình đang nghĩ có thể bạn bị sai ở số dư của 1 tài khỏan đấy. Chúc thành côngCảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
Bạn sài PM hay ex, PM thì mình po1tay, ex thì có công thức link wa hết rồi đó bạn, bạn kiểm tra lại: 131, 331, 311, 142, 242, 214...Mình làm tổng kết cuối năm mình đã coi rất kỹ mà sao bảng cân đối kế toán của mình phần nguồn vốn và phần tài sản không bằng nhau. Phải làm sao đây, các bạn giúp mình nhé.
Bạn tìm kiếm bên số tiền xem có chổ nào đó giá trị 6tr nhưng bạn định khoản bị thiếu chút xíu: Vd 1111 nhưng bạn viết 111 hoặc 1331 mà bạn viết 133Cảm ơn các bạn nhiều nhưng thật sự mình đã coi kỹ lắm mà ko biết tại sao không cân nữa.Mình làm thủ công chứ không dùng phần mềm và làm theo hình thức nhật ký chung QĐ 48.Mình tìm hoài mà ko biết chỗ nào còn chênh lệch 6tr nữa.
1 - Có 632 , nhưng k có 511 => Cân đối phát sinh lệchCả nhà ơi
giúp em nhé, bảng cân đối kế toán của em không cân, em kiểm tra rồi nhưng không biết nó sai chỗ nào, help
1. bạn chưa khấu trừ thuế GTGT (điều này khong ảnh hưởng đén chênh lệch)Cả nhà ơi
giúp em nhé, bảng cân đối kế toán của em không cân, em kiểm tra rồi nhưng không biết nó sai chỗ nào, help