Anh chị giúp em với!!!!

LêTrang1408

New Member
Hội viên mới
Anh chị giúp em với ạ!!!
DN nhận chuyển khoản = 880tr (10%VAT) vào năm N. nhưng 31/12/N hợp đồng chưa hoàn thành, hàng hóa chưa chuyển giao. Kế toán hạch toán
Nợ TK112: 880
Có TK 511: 800
Có TK 333: 80
Chỉ ra tính đúng sai?
 
Theo chuẩn mực số 14 : Doanh thu và thu nhập khác,
Tại đoạn 10 hướng dẫn việc ghi nhận doanh thu bán hàng
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
....
và Tại đoạn 15 hướng dẫn việc ghi nhận các khoản tiền nhận trước :
... Các khoản tiền nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu mà được ghi nhận là một khoản nợ phải trả tại thời điểm nhận tiền trước của khách hàng. Khoản nợ phải trả về số tiền nhận trước của khách hàng chỉ được ghi nhận là doanh thu khi đồng thời thỏa mãn năm (5) điều kiện quy định ở đoạn 10.

Vậy theo đó, đến 31/12/N đơn vị vẫn chưa giao hàng cho đối tác nên việc ghi nhận doanh thu ở thời điểm này là không đúng với chuẩn mực kế toán số 14.

Ngoài ra theo quy định tại khoản 1 , điều 8 , thông tư 219 hướng dẫn luật thuế GTGT :
Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đơn vị chưa giao hàng, chưa xuất hóa đơn, mà ghi nhận thuế GTGT ở thời điểm này là trái với quy định của luật thuế GTGT .

Do vậy bút toán trên là hoàn toàn sai.

P/S : trả lời hộ bạn chứ theo tôi đây là tình huống vô cùng ngớ ngẩn .
 
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình cũng c thấy ngớ ngẩn thật chả pít cô ra đề thi ntn nữa haiz.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top