Em đã lên Sổ Nhật ký thu tiền mặt, Sổ nhật ký chi tiền mặt, Sổ nhật ký bán hàng, Sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký chung. Sau đó em đã lên sổ cái các tài khoản, lập bảng cân đối số phát sinh.
Em đang lập bảng cân đối kế toán. Cho em hỏi vơi: Khi em học thì Các khoản phải thu ngắn hạn thì lấy (số tuơng đối) dư Nợ ở bảng Cân đối công nợ, trog bài tập em làm không có bảng cân đối công nợ thì phải làm thế nào. Em xin cám ơn
Em đang lập bảng cân đối kế toán. Cho em hỏi vơi: Khi em học thì Các khoản phải thu ngắn hạn thì lấy (số tuơng đối) dư Nợ ở bảng Cân đối công nợ, trog bài tập em làm không có bảng cân đối công nợ thì phải làm thế nào. Em xin cám ơn