5113 hay 711

Ðề: 5113 hay 711

Này bạn, Tôi vừa alo hỏi chị quản lý thuế. Chị ấy nói là phải cho vào 5113,hôk được cho vào 711. Vậy về vấn đề này thì thế nào?
Nghe ai?
Xử lý thế nào cho đúng?

Mình tham khảo qua 5113 hay 711 ở các công ty hạch toán khác nhau.

Vậy các pác hạch toán 711( 5113 ) cho hỏi có ai
thực tế bị Thuế soi khi hạch toán nghiệp vụ này là 5113 ( 711) chưa?

Ko phải cái gì cũng giải quyết bằng alô nhé.

Cho xin cái văn bản đi. Có ai kiểm tra người ta còn có bằng chứng mà cãi chứ
:dapghe:
 
Ðề: 5113 hay 711

Mình tham khảo qua 5113 hay 711 ở các công ty hạch toán khác nhau.
Vậy các pác hạch toán 711( 5113 ) cho hỏi có ai thực tế bị Thuế soi khi hạch toán nghiệp vụ này là 5113 ( 711) chưa?

Ko phải cái gì cũng giải quyết bằng alô nhé.

Cho xin cái văn bản đi. Có ai kiểm tra người ta còn có bằng chứng mà cãi chứ :dapghe:

Văn bản là 30 cái chuẩn mực kế toán đấy.
Còn đòi văn bản gì nữa?
Thuế không soi chẳng qua vì phạt hành chánh về kế toán chẳng bao nhiêu tiền nên ngó lơ đó thôi.
 
Ðề: 5113 hay 711

Văn bản là 30 cái chuẩn mực kế toán đấy.
Còn đòi văn bản gì nữa?
Thuế không soi chẳng qua vì phạt hành chánh về kế toán chẳng bao nhiêu tiền nên ngó lơ đó thôi.

Văn bản hướng dẫn trong trường hợp cụ thể kia pác

30 cái chuẩn mực pác nói đó, ai cũng đọc, ai cũng mang ra để tranh luận.

Nhưng tại sao các mem hay kể cả là các mod ko đi đến thống nhất chứ?


:confuse1::confuse1:
 
Ðề: 5113 hay 711

Thống nhất đây.
Trong GPKD có đăng ký thì 511
Không đăng ký thì 711
Mà có hạch toán thế nào thì thuế cũng không bắt bẻ được. Vì đó không thuộc thẩm quyền của thuế. Nó thuộc thẩm quyền của UB.
Còn ai có ý kiến gì thi nói luôn để em còn làm nuôn thể. Đang hứng hê hê
 
Ðề: 5113 hay 711

Thống nhất đây.
Trong GPKD có đăng ký thì 511
Không đăng ký thì 711
Mà có hạch toán thế nào thì thuế cũng không bắt bẻ được. Vì đó không thuộc thẩm quyền của thuế. Nó thuộc thẩm quyền của UB.
Còn ai có ý kiến gì thi nói luôn để em còn làm nuôn thể. Đang hứng hê hê

Thuế chỉ quan tâm có đóng thiếu thuế hay ko thôi, nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện DN hạch toán sai, cq Thuế sẽ đề nghị UB ra quyết định phạt vi phạm hành chính .
 
Ðề: 5113 hay 711

đọc lại dòng đỏ đỏ của bạn, thuế mà ko bắt bẻ được à ?

Bắt bẻ cái gì thế anh. Em hạch toán thế nào là quyền của em, miễn không trốn thuế là được rồi.
Còn nếu thấy sai thì chỉ được đề xuất với UB làm cái công văn khen chê gì đó thôi chứ dám bắt bẻ sao. Eo ơi anh đừng làm em sợ chứ
 
Ðề: 5113 hay 711

Bắt bẻ cái gì thế anh. Em hạch toán thế nào là quyền của em, miễn không trốn thuế là được rồi.
Còn nếu thấy sai thì chỉ được đề xuất với UB làm cái công văn khen chê gì đó thôi chứ dám bắt bẻ sao. Eo ơi anh đừng làm em sợ chứ

ý mình là cái dòng đỏ đỏ ý, ng ta có quyền đề xuất mà bạn bảo ko có quyền bắt bẻ bạn .
 
Ðề: 5113 hay 711

ý mình là cái dòng đỏ đỏ ý, ng ta có quyền đề xuất mà bạn bảo ko có quyền bắt bẻ bạn .

Đề xuất với bắt bẻ là khác nhau chứ anh.
Đề xuất với UB là không liên quan đến mình. Đó là chuyện giữa thuế và UB
Còn bắt bẻ là bắt bẻ chính doanh nghiệp mình. Lúc này là chuyện của mình và thuế
Hai khái niệm này khác nhau chứ. Anh cứ trêu em làm em sợ.
Nhìn lại chữ ký của em đi
 
Ðề: 5113 hay 711

Văn bản hướng dẫn trong trường hợp cụ thể kia pác
30 cái chuẩn mực pác nói đó, ai cũng đọc, ai cũng mang ra để tranh luận.
Nhưng tại sao các mem hay kể cả là các mod ko đi đến thống nhất chứ?
:confuse1::confuse1:

Làm kế toán chứ có phải chỉ làm báo cáo thuế không thôi sao?
"Chuẩn mực", trước hết phải hiểu nghĩa của 2 chữ này đã.
Không thống nhất vì hiểu chuẩn mực ở mức độ khác nhau.
Văn bản cụ thể mà Trùng Dương muốn là văn bản nào nữa? Nói cụ thể xem.
 
Ðề: 5113 hay 711

Làm kế toán chứ có phải chỉ làm báo cáo thuế không thôi sao?
"Chuẩn mực", trước hết phải hiểu nghĩa của 2 chữ này đã.
Không thống nhất vì hiểu chuẩn mực ở mức độ khác nhau.
Văn bản cụ thể mà Trùng Dương muốn là văn bản nào nữa? Nói cụ thể xem.

Em thì em nghĩ là dù có hiểu ở mức độ nào đi nữa. Cũng phải đưa ra kết luận cuối cùng. Hoặc 511 hoặc 711. Phải có cái sai.

Văn bản em muốn xin ở đây là văn bản trả lời của cục Thuế trong trường hợp này --- Tất nhiên là Cty phải gửi văn bản xin hướng dẫn tới cục thuế

Ủa mà em xin chứ ko phải Trùng Dương
 
Ðề: 5113 hay 711

Tóm lại:
-Hạch toán vào 511 hay 711 chỉ là cách phân loại theo đúng tính chất của nghiệp vụ phát sinh, không ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh và số thuế mà DN phải nộp. Việc hạch toán đúng tính chất các khoản thu nhập trên TK 511 và 711 sẽ giúp cho việc phân tích báo cáo tài chính được chính xác hơn.
-Cơ quan thuế không quan tâm đến việc bạn hạch toán vào 511 hay 711 miễn sao nộp đủ thuế, không trốn thuế là được.Tôi dám chắc rằng : Không có cơ quan thuế nào dám phạt bạn vì hạch toán sai tính chất tài khoản cả.(Nếu ko ảnh hưởng gì đến KQKD và số thuế phải nộp)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: 5113 hay 711

Đơn vị có cho 1 đơn vị khác thuê 1 phần trụ sở để làm văn phòng. Bên thuê có bắc đồng hồ phụ để sử dụng điện, nước.
Hàng tháng bên cho thuê phải xuất hóa đơn cho thuê nhà và hóa đơn điện nước để thu tiền.
Như vậy doanh thu của các khoản trên ghi nhận vào 5113 hay là 711?

Công ty bạn không kinh doanh điện sao xuất hóa đơn được!
 
Ðề: 5113 hay 711

Công ty bạn không kinh doanh điện sao xuất hóa đơn được!
Bạn chịu khó đọc lại các bài viết ở trên để hiểu rõ hơn về việc xuất hóa đơn và hạch toán cho các khoản doanh thu ngoài bạn nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ý chị loan là xuất hóa đơn cho bên thuê 4tr => ghi nhận 711 thì phí sử dụng còn lại của cty là 6tr chứ ko phải ghi giảm CP đâu Let, khác biệt cách diễn giải thui !!
Phần này Let đã hiểu đúng chứ không hiểu sai đâu àh Kid. Với chị Loan, khi nhận được hóa đơn điện nước, hạch toán hết vào chi phí sản xuất kinh doanh, ghi NỢ vào tài khoản loại 6, khi viết hóa đơn cho bên thuê, chị Loan lại ghi giảm chi phí, ghi CÓ cho tài khoản loại 6 đấy Kid. Vậy theo Kid chị Loan hạch toán như thế đúng hay sai???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: 5113 hay 711

Theo như mình biết thì tiền điện,nước thì của cơ quan nhà nước xuất,còn mình là cty làm sao có chức năng để xuất.Còn tiền cho thuê văn phòng thì hàng tháng lên cơ quan thuế mua hóa đơn xuất cho bên thuê.
 
Ðề: 5113 hay 711

Giấy phép Kd khg có chức năng thì ghi xuất hóa đơn sao được nếu xảy ra hàng tháng thi bổ sung trong giấy phép DKKD rồi hạch toán vào 511( phần cho thuê í )
 
Ðề: 5113 hay 711

Cty mình đi thuê lại văn phòng, họ vẫn xuất hóa đơn tiền điện chung với tiền thuê vp bình thường mà.
Theo qui định về hạch toán tài khoản 711 hiện nay, chỉ hạch toán những khoản bất thường và thanh lý tài sản mới cho vào 711, còn tât cả những khoản còn lại đều phải đưa vào 511, không kể có trong GP DKKD hay không?
 
Ðề: 5113 hay 711

Vụ đề xuất với UB là sao vậy, giải thích giúp nhé
thanks!

VD như là các vi phạm hành chính như định khoản sai...thì cơ quan Thuế ko có chức năng phạt, nhưng trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thì cơ quan thuế sẽ làm văn bản đề nghị UBND ra quyết định xử phạt.
 
Ðề: 5113 hay 711

Tiền thuê nhà thì bạn cứ cho vào 511 bình thường
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top