Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Không có ai thuộc diện nộp thuế TNCN thì làm quyết toán thế nào?

    Ðề: Không có ai thuộc diện nộp thuế TNCN thì làm quyết toán thế nào? chi Hangnghiem oi ! cho em hỏi tí nha chị trường hợp của em cũng giống như bạn Hochoiketoan vậy đó. Cty em khoảng chừng 07 người thôi.Hoạt động từ đầu năm 2009 nhưng trong suốt 01 năm vừa qua cty không có ký hợp đồng với ai...
  2. H

    Quyết toán thuế cuối năm

    Ðề: Quyết toán thuế cuối năm theo QĐ 15 của BTC va hạn chót nộp bcáo năm là 90 ngày
  3. H

    Hạch toán gia công

    Ðề: Hạch toán gia công Trời ! bạn phải nói rỏ là thuê cty X hay cty Y gia công chứ.Với lại bạn ký hợp đồng với cty X là hợp đồng mua bán số hàng sau khi đã nhờ cty Y thuê gia công phải hok?
  4. H

    cần giúp về nhượng bán, thanh lý

    Ðề: cần giúp về nhượng bán, thanh lý Theo mình nghĩ thì thanh lý và nhượng bán giống nhau ở chổ : - Đều làm giảm TK 211 - Dthu được đưa vào TK 711 - Chi phí đưa vào TK 811 - Đều làm giảm TK 214 Nhưng khác nhau ở chổ : - Nhượng bán khi TS còn sdụng đươc - Thanh lý khi TS không còn...
  5. H

    Định khoản khi phân bổ công cụ dụng cụ

    Ðề: Định khoản khi phân bổ công cụ dụng cụ Theo mình thì ĐK như vầy nè : Nợ TK 642 : Phân bổ kỳ này Nợ TK 142 hoặc 242 : Số còn lại chờ phân bổ Có TK 156 : Tổng giá trị hàng tồn xuất ra
  6. H

    Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao?

    Ðề: Nhượng bán TSCĐ mà giá bán rẻ hơn so với Giá trị còn lại thì hạch toán ra sao? Theo mình thì ĐK vầy nè : 1. Nợ TK 811 : GTCL Nợ TK 214 : GTHM Có TK 211 : NG 2.Nợ TK 112,131... Có TK 711 : Giá chưa thuế Có TK 3331 : Thúê GTGT Mình không hạch toán phần lãi,lỗ bạn ah !
  7. H

    xác định giá vốn hàng bán

    Ðề: xác định giá vốn hàng bán Xuất kho theo pp BQGQ thì tới cuối tháng khi đã xác định đươc giá XK mình mới định khoản bút toán ghi nhận giá vốn chứ.Còn trong tháng mình chỉ ghi nhận số lượng xuất bán thôi. Cuối kỳ mình sẽ cộng lại tất cả số lượng đã xúât bán và nhân với giá XK.Như vậy mình đã...
  8. H

    Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất

    Ðề: Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất ok ! Nhưng Giảng Vien day bên trường mình lại hok đồng ý Cô đó nói : Chỉ tính vào chi phí tháng này là 30.600.000 thôi.Còn phần điều chỉnh 335 đến cuối niên độ kế toán mới đ/c
  9. H

    Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất

    Ðề: Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất Phải trích luôn khoản tiền lương nghỉ phép chứ.Mà hình như là trích vào chi phí tới 20 % lận mà. Mình ĐK như vậy nhưng Cô dạy mình lại không ghi tăng chi phí khoản 400k đó. Cuối kỳ K/c từ 622 sang 154 theo bạn là bao nhiêu?
  10. H

    Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất

    Ðề: Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất sao lại đưa vào 142.Trích trước tiền lương CNTTSX phải ĐK là : Nợ 622 Có 335 Nhưng ý mình muốn hỏi là : Số trích trước nhỏ hơn số thực tế psinh vậy mình có trích bổ sung hok?
  11. H

    Trích truớc tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất

    Các bạn định khoản giúp em nvụ này nhé : Giả sử : 1.Tiền lương phải trả cho CNTTSX là 30.000.000 2.Trích trước tlương nghỉ phép của CNTTSX 2% trên tiền lương thực tế . 3.Tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh là 1.000.000 3.Trích các khoản trích theo lương theo qui định.
  12. H

    Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn cao hơn hợp đồng thực tế

    Ðề: Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn cao hơn hợp đồng thực tế Theo mình thì HĐ ký kết bao nhiêu thì bạn xuất bấy nhiêu thôi chứ.Trên 20tr là phải thanh toán wa ngân hàng rồi.Trường hợp của bạn trị giá thanh toán của HĐ 300tr nếu bạn viết HĐ 350 tr vậy 50 tr đó làm sao cty bạn có chứng từ của...
  13. H

    giấy ủy nhiệm chi.

    Ðề: giấy ủy nhiệm chi. Bạn k cần phải làm jì cả.Bên đối tác fax UNC là để cho bạn biết rằng họ đã thanh toán tiền cho cty của bạn.Có thể do khác hệ thống ngân hàng nên tiền chưa vào TK cty bạn nên họ fax UNC cho bạn kiểm tra ấy mà:lala:
  14. H

    nêu nội dung kinh tế các định khoản sau

    Ðề: nêu nội dung kinh tế các định khoản sau Bạn ah có lẽ là tài liệu của bạn ghi nhằm rồi.Số tiền của tổng nợ và tổng có phải bằng nhau chứ.Theo mình nội dung nghiệp vụ này là : Thanh tóan tiền lương cho CNV bằng tiền mặt đồng thời khấu trừ các khoản phải thu khác của công nhân viên. Nợ TK 334...
  15. H

    xử lý hàng thiếu

    Ðề: xử lý hàng thiếu Chắc là vậy !!!!:bephuthuy:
  16. H

    Phân biệt thuế GTGT khấu trừ#trực tiếp

    Ðề: Phân biệt thuế GTGT khấu trừ#trực tiếp Theo mình hiểu thì thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi phát sinh nghiệp vụ kế toán ta sẽ phải phản ánh số thuế đầu vào vào TK 133 và số thuế đầu ra vào TK 33311. Thuế GTGT đầu vào theo PP khấu trừ này sẽ được khấu từ thuế do đó mình không cộng...
  17. H

    tài liệu thi môn kế toán quản trị

    Ðề: tài liệu thi môn kế toán quản trị Minh tốt nghiệp nay cũng được 1 năm rồi.Theo mình nghĩ thì Nguyên Lý KT không khó lam đâu bạn.Bạn hãy chăm làm btập như vậy sẽ giúp bạn nhớ được tên Tài Khoản.Nắm vững được Nguyên Lý KT thì sau này bạn học Ktoán DN sẽ tốt hơn đấy. Bạn hãy mua quyển Btập...
  18. H

    ĐK nghiệp vụ phát sinh

    Ðề: ĐK nghiệp vụ phát sinh Theo mình cần phải biết tỷ giá BQLNH ngày 08/09 nữa chứ.Theo ý kiến riêng của mình thì nên ĐK như vầy nè : Ngày 15/08/2009 : Nợ 1121 : 160,000,000 Có 131 : 160,000,000 Ngày 08/09/2009 Nợ 1122 : 9000$ x tgiá thực tế ngày 08/09 Có 131 : 160,000,000 Nếu...
  19. H

    Có cần hủy hóa đơn không khi liên 1 và 3 sai với liên 2

    Ðề: Có cần hủy hóa đơn không khi liên 1 và 3 sai với liên 2 Tất nhiên là bạn phải huỷ hoá đơn đó rồi.Nhưng nhớ làm biên bản huỷ thu hồi hoá đơn rồi xuất cái khác thay thế hoá đơn đã huỷ nha bạn. Chào bạn
Top