Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Các bác giúp em vấn đề này với ạ

    Bạn xuất HĐ như vậy rất khó cho việc khai thuế nên người mua khó chấp nhận : Bạn tính như thế này : -Giá thanh toán co thuế X thuế suất (VD :10% = 0.1) = thuế VAT -Giá thanh toán co thuế - thuế VAT = giá trước thuế -Giá trước thuế : số lượng = đơn giá
  2. X

    Mọi người cho mình lời khuyên với ạ :((

    Bạn âm thầm tìm việc chớ chua nghỉ việc , khi bạn nói không phục tùng thì cũng mất việc sao ,còn nếu phụ tùng mà mất việc thì uất ức .Bạn nên xem lại , nếu chơi dao thì có ngày đứt tay
  3. X

    Hoạch toán phế liệu thu hồi

    Trong quá trình xử lý dôi ra sản phẫm (phế liệu thu hồi) nên không có chi phí : - Nhưng khi nhập kho DN tự xác giá nhập kho thì thì phải đưa vào thu nhập khác tương ứng với giá nhập (trường hợp cho giá) vì khi hạch toán 711 là bạn đả xác định lợi nhuận của phế liệu rồi (tránh trường hợp không có...
  4. X

    Định khoản khách hàng trả tiền bằng chuyển khoản

    Bạn có thể tham khảo phần mềm ứng dụng quản lý kế toán của tôi trên trang web nay xuantruongvo Download: https://drive.google.com/file/d/0B-AXHhAPARM1djdXdnViLXB4U00/view?usp=sharing
  5. X

    Định khoản khách hàng trả tiền bằng chuyển khoản

    Bạn có thể tham khảo phần mềm ứng dụng quản lý kế toán của tôi trên trang web nay xuantruongvo Download: https://drive.google.com/file/d/0B-AXHhAPARM1djdXdnViLXB4U00/view?usp=sharing
  6. X

    Mọi người cho mình lời khuyên với ạ :((

    Trong cuộc sống mình không biết được ngày mai như thế nào nhưng hiện tại bạn biết nơi làm việc của mình bị áp lực vô hình ,nếu thấy không hợp thì âm thầm tìm nơi khác có thể tốt hơn ,khi một nơi tôn trọng mình tì làm việc mới hiệu quả và phát triển nghề nghiệp bền vửng hơn
  7. X

    Hóa đơn vận chuyển gộp của 2 công trình

    Bạn lập bản thuyết minh pb ra cho 2 công trình và kẹp vào HĐ - VC đó
  8. X

    tiền chiếu khấu và hợp đồng lao động

    Không hiểu hết ý bạn , phí CK sau trừ vào tiền thiếu được
  9. X

    xin Quy trình TSCĐ

    Tùy theo PP tính KH VD : đường thắng , công suất / sp
  10. X

    Hoạch toán phế liệu thu hồi

    Bạn lập BB hàng phế liệu dư ra trong quá trình xử lý : 1- -Cách nhập kho chỉ nhập hàng không tính giá -Xuất bán bạn vẩn trừ kho nhưng giá vốn = 0 2-Xác định giá thu hồi : -Nợ TK 152,153... có TK 338(tự tính giá) -Khi xác định được sự đồng ý cấp trên nợ TK 338 , có TK 711 - Khi xuất thì có giá...
  11. X

    Tài sản cố định không được khấu hao vào năm 2013, sang năm 2014 khấu hao tiếp.

    Bạn trích khấu hao bình thường cuối năm BCTC điều chỉnh giãm KH do sai qui định PS năm nào tính năm đó vì KH 2013 đưa vào 2014
  12. X

    Hóa đơn

    Bạn lập bảng kê không cần kê khai với cơ quan thuế , nó là cơ sở để sau nay cơ quan thuế xác minh đúng người bán , giá thu mua hay không hàng bạn mua thuộc dạng nông sản là của người dân nên bạn lập bảng kê là hợp lý
  13. X

    mọi người ơi giúp em

    Vé máy bay được đưa vào chi phí nhưng phải đáp ứng điều kiện : 1-Có hóa đơn 2-Chuyển khoản 3-Thơ mời của đối tác(nếu có) 4-Quyết định cử công tác của giám đốc hoặc HĐTV .
  14. X

    Đã KHTS nhưng chưa chưa đăng ký

    1- Thời điễm xác định chủ sở hữu là tháng 6/2013 đến tháng 7/2013 mới được trích KH . 2-Tháng 12/2013 mới đưa vào sổ thì phải chỉnh sổ lại này đưa vào sử dụng 6/2013 và điều chỉnh lệ phí vào TSCĐ. 3- Nếu đả trích KH trước tháng 7/2013 bạn phải điều chỉnh lại . (vì chưa xác định quyền chủ sở hữu)
  15. X

    quy trình công nợ

    Tôi tạm hiểu thôi :(vì chưa hiểu rỏ ý bạn) 1-Có HĐKT thời gian thanh toán . 2-Phiếu xuất kho (có ký giao , nhận) 3-BB bàn giao . 4-Xuất HĐ 5-Đối chiếu công nợ cuối tháng .
  16. X

    thuế GTGT đầu ra

    Bạn phải viết 2 HĐ , 1 (5%) , 1(10%)
  17. X

    hỏi về chứng từ ghi sổ !

    Sổ cái 153 của bạn theo tôi thấy PS tháng nào thì tất toán chi phí hết nhưng không biết TK liên quan là TK nào ? nếu bạn muốn truy lại thì bạn đề nghị in cho sổ 153 từ 01/01/2014 đến 30/10/2014 mới biết được trước đó đả tất toán đi khoản 80tr qua TK nào .Nhưng tôi thấy nếu bạn nhận vào thời...
  18. X

    hỏi về chứng từ ghi sổ !

    1-Nếu số dư TK 153 không có thì thôi , nếu có thì bạn phải nắm được nó là CCDC gì , ngay tháng vào sổ , số hóa đơn ,giá tri , số lương 2-Nếu TK 242 cũng như trên Trường hợp nếu có dư bạn phải mở thẻ theo dỏi CCDC đó (theo cách mở của Cty bạn) mở riêng từng loại tháng nào phân bổ bao nhiêu thì...
  19. X

    hỏi về chứng từ ghi sổ !

    1-Ổ cứng 200g lý do hư nên hạch toán vào chi phí , khi CCDC xuất ra sử dụng phải hạch toán nợ TK 242(hoặc 142) , có TK 153 rồi PB dần trên TK242(142) bạn không còn theo dỏi trên TK 153 . 2-Không phải lúc nào củng chia 12 tháng , tùy theo đánh giá trên 1 năm hoặc dưới 1 năm (tính theo số tháng...
Top