Kết quả tìm kiếm

  1. J

    HẠCH TOÁN CP THUÊ PHƯƠNG TIỆN

    Ðề: HẠCH TOÁN CP THUÊ PHƯƠNG TIỆN Nhưng sếp mình ban đầu đã kêu mình hạch toán vào TK335 rùi, cho nên mình đã hạch toán được 6 tháng, đến khi nhận hóa đơn mình hạch toán như vầy được không? Nợ TK 335 : 60tr Nợ TK 142 : 60tr Nợ TK 133 : (nếu có) Có TK 331 : 120tr + thuế nếu có Sẵn tiện bạn...
  2. J

    HẠCH TOÁN CP THUÊ PHƯƠNG TIỆN

    Anh chị giúp e với. Cty e năm 2010 có thuê phương tiện, HĐ cho thuê là 5 năm, 6 tháng ra hóa đơn 1 lần giá trị thanh toán 120tr cho 1 năm, Cty e đã lập kê hoạch trích trước CP 1 năm, mỗi tháng trích là 10tr, e hạch toán Nợ TK 627 : 10tr Có TK 335 : 10tr Đến cuối tháng 6 bên cho thuê...
  3. J

    Nên nhập chứng từ như thế nào

    Ðề: Nên nhập chứng từ như thế nào bạn lên mạng dow về chương trình KK thuế, hoặc đến cục thuế xin chương trình kê khai, và nhờ hướng dẫn
  4. J

    Mất hóa đơn đầu ra liên 3 giải quyết như thế nào?

    Ðề: Mất hóa đơn đầu ra liên 3 giải quyết như thế nào? công văn như thế nào e nên liên hệ với bên cục thuế, cục thuế sẽ cho e mẫu để e điền thông tin vào
  5. J

    Hóa đơn này có hợp lý và dc kê khai ko?

    Ðề: Hóa đơn này có hợp lý và dc kê khai ko? Nếu bạn muốn được khấu trừ thuế thì bạn nhờ bên cung cấp làm 1 BB điều chỉnh vậy là ok đv KK thuế rùi
  6. J

    chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

    Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này Đúng rùi, bạn đâu cần phải hạch toán liền ngay T8, đến T9 khi có hóa đơn bạn hả hạch toán vào CP chứ, nếu bạn hạch toán CP thì phải có chứng từ chứ
  7. J

    Bán hàng trước, cuối tháng xuất hoá đơn

    Ðề: Bán hàng trước, cuối tháng xuất hoá đơn Đâu phải là mình ko xuất hóa đơn mà là cty bạn xuất hóa đơn 1 lần vào cuối tháng, mìnhnghix ko có vấn đề j đâu bạn ạ, chỉ khó cho bạn khi theo dõi công nợ thôi
  8. J

    LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QĐ 15 ?

    Ðề: LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QĐ 15 ? Các hình thức kế toán có nằm trong QD 15, bạn nên coi cty bạn phù hợp với hình thức nào rùi áp dụng sổ sách theo hình thức đó
  9. J

    Tiền thuế không được khấu trừ cộng vào TSCĐ được không

    Ðề: Tiền thuế không được khấu trừ cộng vào TSCĐ được không Mình thì nghĩ ko được cộng tiền thuế vào nguyên giá, vì đó là do ta ko được khấu trừ thuế, sô thuế đó chỉ được đưa vào chi phí chứ sao đưa vào nguyên giá được bạn
  10. J

    Phân bổ CCDC

    Ðề: Phân bổ CCDC Phân bổ ko hết TK142 năm 2009 sao lại đưa vào TK 242 được bạn, rườm rà vậy, nếu TK 142 ko phân bổ hết năm 2009 thì năm 2010 phân bổ tiếp vậy thôi, còn phân bổ vào nhiều năm mới đưa vào TK 242, chứ đâu mà chuyển qua chuyển lại được
  11. J

    báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Bạn phải báo cáo lại tình hình sử dụng hóa đơn T7 và T8 vì T7 có liên quan đến số tồn của T8, và bạn nên hỏi Cục thuế về cách thức báo mất và có nộp phạt hay j đó ko? Chứ bạn làm sai sau này nó bắt làm lại hết cũng mệt lắm nhoa
  12. J

    các hình thức ghi sổ

    Ðề: các hình thức ghi sổ Hình thức nhật ký chung bao gồm các loại sổ như sau : - Nhật ký chung - Sổ cái - Sổ tổng hợp + chi tiết - Báo cáo kết quả HDKD thế thôi
  13. J

    Thắc mắc về việc dn tự in hóa đơn swr dụng kể từ năm 2011.

    Ðề: Thắc mắc về việc dn tự in hóa đơn swr dụng kể từ năm 2011. Mình cũng chưa nhận được thông báo của Cục thuế về việc in hóa đơn nữa, cách thức đăng ký sao hiện tại mình cùng ko biết, có anh chị nào bik hướng dẫn mình với được ko?
  14. J

    Phân bổ cp trước bạ như thế nào??

    Ðề: Phân bổ cp trước bạ như thế nào?? TK 2411 dùng để bạn tập hợp tất cả CP có liên quan đến việc mua TS, sau khi tạp hợp xong thì ghi vào TK211 Nợ TK 211/Có TK 2411
  15. J

    Chi phí văn phòng

    Ðề: Chi phí văn phòng TS trên 10tr mới được đưa vào 211 bạn nhé, khi mua về bạn hạch toán Nợ TK 153/ Có TK 111,112,331... Khi xuất nếu bạn muốn đưa thẳng vào CP thì hạch toán Nợ TK 642/Có TK153 Còn nếu bạn muốn phân bổ thì Nợ TK 142/Có TK153 Phân bổ hàng tháng Nợ TK 642/Có TK 142
  16. J

    điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào

    Ðề: điều chỉnh giảm doanh thu như thế nào Sao mình lại không điều chỉnh giảm doanh thu mà lại điều chỉnh tăng thêm chi phí vậy Nếu hạch toán giống như thanhnv.fast thì không điều chỉnh giảm doanh thu mà còn tăng thêm chi phí là 100.000 sao?
  17. J

    bảng cân đối tài khoản

    Ðề: bảng cân đối tài khoản Đúng rùi, bạn nên kiểm tra từng tài khoản thể hiện trên bảng cân đối coi có sai lệch gì ko? Sau đó bạn mới kiểm tra số dư đầu kỳ, rùi phát sinh trong kỳ, coi lệch phần nào điều chỉnh phần đó, vậy là ok
  18. J

    Hóa đơn tự in

    Ðề: Hóa đơn tự in Sao kỳ vậy bên mình cũng chưa ra thông báo mà, cũng không có công văn nào hết, nếu hạn chót là 30/08/10 thì bây giờ bên mình phải có chứ
  19. J

    Hỏi về cách hạch toán lương, khi tập hợp chi phí vào 242

    Ðề: Hỏi về cách hạch toán lương, khi tập hợp chi phí vào 242 Hi bạn phải hạch toán qua 334 chứ, nếu bạn không hạch toán qua 334 thì sau này kiểm toán cũng sẽ bắt bạn điều chỉnh qua 334 hà
  20. J

    Quyết toán thuế TNCN thiếu 100tr giờ phải làm sao?

    Ðề: Quyết toán thuế TNCN thiếu 100tr giờ phải làm sao? Mình vẫn ko hiểu sao bạn lại nhầm lẫn đến số tiền lớn như vậy, bây giờ bạn làm tờ kê khai bổ sung và nộp số thuế TNCN còn thiếu thôi, nếu không sau này bạn sẽ bị phạt hành chánh đó
Top