Chào các anh chị, e mới nhận làm kế toàn nhà hàng bình thường e làm bên xây dựng nên không rõ bên nhà hàng như thế nào? Anh chị nào giúp e xem hạch toán kế toán nhà hàng sơ bộ như thế nào ạ, Như hàng về qua sơ chế và dùng luôn thì định khoản thế nào, tập hợp giá vốn nữa, có phải tính giá thành...
Cả nhà cho e hỏi tý ạ, Chẳng là công ty e thành lập tư năm 2011, năm 2011 có tham gia BHXH cho nhân viên, nhưng lúc đấy mới thành lập nên các anh ấy không gửi thang bảng lương lên sở LĐTBXH. (CQ BH có yêu cầu nhưng đi cửa sau cho họ nên họ cho qua, hihi). Thế giờ e có phải đăng ký gì lên sở LĐ...
Vâng e thấy sổ phụ tiền giải ngân qua tài khoản tiền vay rồi chuyển thằng nhà cung cấp chứ k chuyển qua tài khoản công ty aj. Vậy e hạch toán như trên ạ. E cảm ơn.
Chị ơi cái tài khoản tiền vay, khi ngân hàng giải ngân vẫn về tk, xong lại chuyển trả cho khách hộ CTy, thế lúc tiền về mình vẫn phải đk: Nợ 1121, có 341, khi trả tiền thì Nợ 331, có 1121 phải không ạ. Mình vẫn đk bình thường đúng k ạ,
Cả nhà ơi cho e hỏi tý ạ? Chẳng là công ty e chưa vay vốn ngân hàng bao giờ, Mới đây sếp có vay ngân hàng mua xe, nhưng khi đi lấy chứng từ e thấy họ đưa cho e 2 tk, 1 tk giao dịch, 1 tk chuyên để giải ngân chuyển trả tiền bên bán xe. Vậy cho e hỏi e có phải nhập, định khoản cái tài khoản giải...
Vâng ạ, thế phụ lục 03-1a cũng không được tính khoản này đúng không ạ phuonglan100, e hỏi có chị bảo e là định khoản thẳng vào 4212, như thế có được không ạ, nghĩa là nợ 4212, có 3388, khi nộp nợ 3388, có 1111
Các anh chị cho e hỏi tý ạ, tiền phạt chậm nộp BHXH e định khoản, Nợ 811, có 3388. Khi nộp Nợ 3388, có 1121. Nhưng khi QT thì lại phải loại ra, nhưng e chưa hiểu loại ra ở bảng nào ạ, mong mọi người giúp đỡ