Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.
Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.
Em cảm ơn a/c.
A/c chỉ giúp em KKBS vào mục nào với ạ. Và ghi giảm DT thì vào tờ khai điều chỉnh thế nào ạ. Em mới vào nghề nên chưa rõ phần này lắm mong a/c chỉ giúp em.
Công ty em làm báo cáo thuế theo quý, ngày 12/01/216 xuất hóa đơn cho công ty A trị giá 192.461.500đ nhưng sang tháng 5 công ty A đề nghị hủy hóa đơn trên và thay thế bằng 1 hóa đơn khác và công ty em xuất HĐ thay thế ngày 27/04/2016. Vậy bây giờ em phải làm thế nào vì BC thuế Q1 và BC tình hình...
cảm ơn các b nhé.
vấn đề là công ty mình mua rất nhiều dầu, nếu nhập tất cả các hóa đơn đầu vào của dầu thì sẽ tồn sang tháng hoặc quý sau, mình ko biết cân đối thế nào cho phù hợp.
Mong các bạn chỉ giúp mình với ạ.
A/c Cho em hỏi ạ!
Công ty em chủ yếu là mua bán vật liệu xây dựng, nhưng có cung cấp dịch vụ vận tải. Công ty em mua dầu để phục vụ cho việc vận tải, hoá đơn dầu về em nên hoạch toán thế nào lên phần mềm Misa và khi xuất thì không xuất trực tiếp dầu mà thông qua việc thu tiền cước vận chuyển...