Cả nhà giúp e với ạ.
Trong tháng 12 em có xuất hóa đơn cho khách hàng (là nhà thuốc ạ). Sau khi giao cho khách e mới phát hiện ra bị sai thuế suất. Sau đó em đã xin lại hóa đơn từ khách, nhưng không may khách lại làm rách góc phía trên bên phải của tờ hóa đơn. Giờ em không biết xử lý như nào nữa...
4. Khi nào có giấy chứng sinh của bệnh viện thì BH người ta mới chi trả chứ ạ.
Với lại không phải nộp liền là người ta đưa tiền cho liền đâu. Khi nào BH gửi về cho công ty thì công ty mới thanh toán cho thôi, ko thanh toán trước đâu ạ.
3. Vẫn phải đóng BHYT ạ.
Mình có thể làm phiếu nhập là vào ngày 6/11 được ko? Vì hóa đơn đỏ của lô hàng đó lại là ngày 1/12 cơ ạ.
Còn thuế thì năm ngoái công ty mình nộp theo pp trực tiếp nên ko bị ảnh hưởng đâu ạ.
Cả nhà ơi! Cứu em với ạ.
Khi em xuất hóa đơn đỏ không để ý nên hàng tồn kho bị âm, giờ mới phát hiện ra ạ.
Nhưng mà hóa đơn này từ năm ngoái cơ (Công ty nộp thuế theo pp trực tiếp ạ)
Ngày 5/11 nhập về 2400 hộp.(Hóa đơn đỏ 5/11)
Ngày 6/11 nhập về 2500 hộp.(Hóa đơn đỏ 1/12)
Em làm phiếu nhập...
Mọi người ơi, cho em hỏi chút ạ!
Khi nhân viên của Công ty mua hàng của chính công ty thì có được xuất hóa đơn đỏ không ạ?
Công ty em làm bên ngành dược. Mong mọi người giải đáp giúp ạ.
Ví dụ: Doanh thu bán hàng trong năm sẽ ghi C511 750.000.000
Ghi giảm doanh thu là N511 500.000
Các chi phí khác là 800.000.000
Khi đó 421 trên bảng cân đối là: -50.500.000
Còn trên BCKQHDSXKD thì:
Doanh thu bán hàng: 750.000.000
Chi phí: 800.000.000
Lợi nhuận: -...
Mình vẫn chưa hiểu chỗ này cho lắm. Nó làm giảm doanh thu nhưng lại không được cho vào các khoản giảm trừ thế thì khi lên BC KQHDSXKD nó sẽ cho ra tổng lợi nhuận sau thuế không = với TK 421 à?
Mọi người ơi cho e hỏi vấn đề này với ạ:
Em có viết một hóa đơn cho khách hàng sau đó thì phát hiện ra sai đơn giá. Em đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá cho khách hàng. Khi đó em đã định khoản là: N511 C131, như vậy là đã đúng chưa ạ?