1.Công ty em là công ty dịch vụ, khi nhân viên đi công tác về thường có các chi phí: tàu xe, phòng nghỉ, công tác phí (100.000đ/người/ngày). Cho em hỏi cách hạch toán các khoản chi phí này như thế nào ạ? Có phải
Nợ 154/Có 111 ko
2. Các chi phí trên liệu cho vào tk 154 của từng hợp đồng/đơn hàng có đúng ko hay là cho vào tk 642 rồi k/c sang 911 khi XDKQKD?
Nợ 154/Có 111 ko
2. Các chi phí trên liệu cho vào tk 154 của từng hợp đồng/đơn hàng có đúng ko hay là cho vào tk 642 rồi k/c sang 911 khi XDKQKD?
Sửa lần cuối:






, nếu là chi phí để sx mà theo qd 48 thì sẽ tập hợp vào 154, và các chi phí về quản lý, bán hàng thì cho vào 6422, 6421. còn theo qd 15 thì các bạn cũng biết rồi mik ko nói nữa
