Đối trừ công nợ

copcon

Member
Hội viên mới
Công ty A có mua hàng của công ty copcon,còn nợ tiền hàng, giờ giám đốc của công ty copcon mua hàng lại của bên đó. Thanh toán theo hình thức đối trừ công nợ. Cho copcon hỏi mình cần phải làm những gì với trường hợp này để được thuế chấp nhận đây. Mình định khoản như vậy có đúng không
Nhập hàng về:
N 1561
N133
C 331
Khi đối trừ :
N 331
C 131
Vậy có đúng không cả nhà.:bumbum:
 
Ðề: Đối trừ công nợ

Công ty A có mua hàng của công ty copcon,còn nợ tiền hàng, giờ giám đốc của công ty copcon mua hàng lại của bên đó. Thanh toán theo hình thức đối trừ công nợ. Cho copcon hỏi mình cần phải làm những gì với trường hợp này để được thuế chấp nhận đây. Mình định khoản như vậy có đúng không
Nhập hàng về:
N 1561
N133
C 331
Khi đối trừ :
N 331
C 131
Vậy có đúng không cả nhà.:bumbum:

Bạn không phải làm gì cả. Chỉ theo dõi sổ phải thu và phải trả khách hàng chi tiết là được. Khi nhận hàng về thì ghi bút toán như bạn đã hạch toán là đúng rùi.
 
Ðề: Đối trừ công nợ

không cần cả biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên hả bạn, có cần hơp đồng hay gì không
 
Ðề: Đối trừ công nợ

Bạn còn thiếu phản ánh doanh thu và giá vốn của hàng bán ra nữa.
 
Ðề: Đối trừ công nợ

Bạn phải bổ sung thêm biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ có xác nhận của 2 bên. DT và GV bạn vẫn phải hạch toán như bình thường. Khi mua hàng và bán hàng bạn vẫn có xuất hóa đơn mà, đúng không? Vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến thuế. Chỉ là công nợ theo dõi giữa 2 bên thôi mà.
 
Ðề: Đối trừ công nợ

không cần cả biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên hả bạn, có cần hơp đồng hay gì không

Cái biên bản đối chiếu 2 bên để cty bạn và Kh không bị nhầm lẫn thôi. bạn cẩn thận nên làm biên bản đối chiêu và chốt số nợ cuối giữa 2 bên cho khớp nhau.
 
Ðề: Đối trừ công nợ

Mình cũng nghĩ nên có biên bản ghi nhận việc đối trừ công nợ.:gatdau:
 
Ðề: Đối trừ công nợ

Bạn nên làm theo dõi cả hàng xuất ra và hàng nhập về của cty đó. Và cuối tháng bạn làm bản đối chiếu công nợ với khách hàng để phòng trong trường hợp có tranh chấp.
 
Ðề: Đối trừ công nợ

copcon có làm hợp đồng, trong HĐ có thể hiện là thanh toán bằng đối trừ công nợ kèm theo đó là biên bản đối chiếu công nợ giũa hai bên (chưa khấu trừ),với lại copcon có chốt số nợ cuối cùng sau biên bản đối trừ rồi, mà không biết còn thiếu gì không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top