Hi các pác !
Em có 1 vấn đề xin được trợ giúp của các pác ạ .
Trường hợp em đang làm báo cáo tài chính năm 2008 tại thời điểm tháng 3/2009 mà em phát hiện sai sót của tháng 5/2008 .(có 1 hóa đơn bán ra 10tr + vat =1tr nhưng đã Kê khai 100tr+vat 10tr) .
Giờ em phải hạch toán thế nào ạ ? Có điều chỉnh sai sót đó trên BCTC năm 2008 luôn và đồng thời điều chỉnh trong tờ khai tháng 2/2009 ko? hay chỉ làm điều chỉnh trong tờ khai tháng 2/2009 và đợi đến khi làm BCTC năm 2009 mới tổng hợp kê khai điều chỉnh của năm 2009 ạ ?
Em đang cần giải quyết gấp mong các pác giúp em ạ !
Em có 1 vấn đề xin được trợ giúp của các pác ạ .
Trường hợp em đang làm báo cáo tài chính năm 2008 tại thời điểm tháng 3/2009 mà em phát hiện sai sót của tháng 5/2008 .(có 1 hóa đơn bán ra 10tr + vat =1tr nhưng đã Kê khai 100tr+vat 10tr) .
Giờ em phải hạch toán thế nào ạ ? Có điều chỉnh sai sót đó trên BCTC năm 2008 luôn và đồng thời điều chỉnh trong tờ khai tháng 2/2009 ko? hay chỉ làm điều chỉnh trong tờ khai tháng 2/2009 và đợi đến khi làm BCTC năm 2009 mới tổng hợp kê khai điều chỉnh của năm 2009 ạ ?
Em đang cần giải quyết gấp mong các pác giúp em ạ !