Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

phuthuy

New Member
Hội viên mới
công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Bạn coi như khoản trả trước => đưa vào 131: N111,112/C131, khi nào bán hàng thì ghi N131/C511,C333 => 2 bút toán trên => số dư 131 còn lại sẽ là số tiền thu thêm hay phải trả lại cho KH :k5824633:
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Bạn chỉ cần ghi Nợ Tk111 ghi Có Tk 331 số tiền khách hàng ứng trước là được.
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!

ý bạn nói là bút toán của mình đúng ha? nhưng co nhìu ý kiến quá làm mình ko giữ đc lập trường, bi jờ mình đang lung lay, ko bít bên nào đúng nè, mí cái đơn giảnb thế này mà có lúc làm đau đầu ggê!
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Bạn coi như khoản trả trước => đưa vào 131: N111,112/C131, khi nào bán hàng thì ghi N131/C511,C333 => 2 bút toán trên => số dư 131 còn lại sẽ là số tiền thu thêm hay phải trả lại cho KH :k5824633:


mình thấy làm như anh kid vậy là chuẩn rồi mà
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Bạn chỉ cần ghi Nợ Tk111 ghi Có Tk 331 số tiền khách hàng ứng trước là được.

Sao lại 331 hả bạn. Ở đây là khách hàng mua hàng của mình chứ có phải nhà cung cấp chomình đâu. Trường hợp mình ứng trước cho nàh cung cấp thì mới ghi nợ 331 nhé.
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

treo trên TK 131, NTK 111/CTK 131.
sau khi KH thanh toán triệt tiêu TK 131 đi, vi nó là TK trung gian
NTK131/CTK 511, 3331
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Đúng rồi đấy bạn. Nhưng bạn cần lưu ý TK131 này là TK lưỡng tính, cuoối kỳ không được bù trừ bên nợ và bên có nhé ( Bên Nợ thể hiện khoản tiền mà mình phải thu khách hàng, còn bên Có thể hiện khoản tiền mà người mua trả tiền trước cho bên mình)
Thân!
néu cùng 1 mã khách hàng thì được bù trừ!
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

công ty em bán hàng, mà khách hàng ứng trước tiền hàng cho mình mà mình chưa xuất hoá đơn cho người ta thì hạch toán như thế nào, em nghĩ thế này, có 2bút toán: Nợ 1311 _ có 152: khoản tiền pải thu
Nợ 1111_ có 1311: khoản tiền ứng trước
không pít đc ko mong pà kon chỉ giáo ạ!

Bạn xem lại chỗ bôi đậm nhé. Không có bút toán nào hạch toán thế cả.
1. Khách hàng đặt trước nợ 111/có 131.
2. Trả hàng:
a) Nợ 632/Có 156
b) Nợ 131/Có 511,333

Chi tiết của 131 phải theo từng đối tượng. Được phép bù trừ trong cùng đối tượng.
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Mình đồng ý với bạn kinh81 và bạn CHT, muốn công nợ phải thu dễ theo dõi cho từng đối tượng thì ban đầu nên đặt tài khoản chi tiết từng đối tượng. Ví dụ phải thu Cty A, TK là 131A.
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

néu cùng 1 mã khách hàng thì được bù trừ!

Tôi đồng ý là nếu cùng 1 mã thì được bù trừ, nhưng không ai làm như vậy vì làm như vậy dở lắm.

Nếu mình tách ra thì số liệu trên báo cáo tài chính (bảng CĐKT) sẽ tăng lên ( tài sản và nguồn vốn ) bằng tổng số mà bạn đã bú trừ

Nhìn vào đây thì, he he he ....! đi vay hoặc kêu gọi vốn góp dễ hơn chứ.

Thân chào bạn
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

bạn đưa vào Nợ 111/Có 131, khi xuất hàng cho khách hàng thì hạch toán Nợ 131
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Nếu bạn chưa xuất hoá đơn mà người mua trả tiền trước thì hạch toán
-Nợ 111,112
có131 : số tiền khách hàng ứng trước
sau khi xuất hoá hoá đơn cho khách hàng đó ghi
- nợ 131
có 511
có 3331
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Nếu bạn chưa xuất hoá đơn mà người mua trả tiền trước thì hạch toán
-Nợ 111,112
có131 : số tiền khách hàng ứng trước
sau khi xuất hoá hoá đơn cho khách hàng đó ghi
- nợ 131
có 511
có 3331

Cái này còn tùy thuộc vào công ty bạn là công ty nào. SXKD, TM, DV hay Xây dựng cơ bản.
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Nếu bạn chưa xuất hoá đơn mà người mua trả tiền trước thì hạch toán
-Nợ 111,112
có131 : số tiền khách hàng ứng trước
sau khi xuất hoá hoá đơn cho khách hàng đó ghi
- nợ 131
có 511
có 3331

Nếu cty bạn là cty TM thì hạch toán như vậy là ok
Nếu cty bạn là cty XD thì lại khác nhé!Căn cứ theo Hợp ĐỒng mà hạch toán.
- Nếu HĐ theo tiến độ ctrình thì bạn hạch toán vào 337
- Nếu theo Khối lượng công trình , phần ứng trước bạn hạch toán vào 131 .

Thân!
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Khách hàng mua ứng trước thì sử dụng TK 131
Mình mua của nhà cung cấp ứng trước thì sử dụng TK 331
 
Ðề: Khách hàng ứng trước tiền hàng hạch toán ntn?

Vậy cuối năm đưa vào bảng cân đối kế toán thế nào?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top