Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

ngaduong1012

New Member
Hội viên mới
Minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. Mong mọi người giúp đỡ nhé!
- 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
+ Nợ TK 156: 150.000đ
Có TK 331: 150.000đ
- 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
+ Nợ TK 632: 150.000đ
Có TK 156: 150.000đ
+ Nợ TK 111:
Có TK 5113: 225.000đ
Có TK 33311:
- 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
+ Nợ TK 156: 100.000
Nợ TK 331: 150.000
Nợ Tk 133:
Có TK 111:
Mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
Và Tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
Vậy mình phải xử lý như thế nảo?
 
Ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

Minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. Mong mọi người giúp đỡ nhé!
- 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
+ Nợ TK 156: 150.000đ
Có TK 331: 150.000đ
- 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
+ Nợ TK 632: 150.000đ
Có TK 156: 150.000đ
+ Nợ TK 111:
Có TK 5113: 225.000đ
Có TK 33311:
- 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
+ Nợ TK 156: 100.000
Nợ TK 331: 150.000
Nợ Tk 133:
Có TK 111:
Mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
Và Tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
Vậy mình phải xử lý như thế nảo?

Không hỉu cái rì hết!
Sao lại đầu vào là 5000/chiếc
Bán ra có 4500/chiếc?
Là sao vậy?
 
Ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

làm sao lúc đầu bạn biết giá mua là 3k mà hạch toán? rồi khi hóa đơn về giá 5k cao hơn giá bạn biết gần gấp đôi, vô lý nhỉ??? thực tế chắc không có đâu
Nhưng nếu xảy ra thì thấy bạn đã lỗ lô hàng này, chấp nhận lỗ nhé, theo mình hạch toán 100k đó vào giá vốn lô hàng đó luôn chứ sao.
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. Mong mọi người giúp đỡ nhé!
- 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
+ Nợ TK 156: 150.000đ
Có TK 331: 150.000đ
- 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
+ Nợ TK 632: 150.000đ
Có TK 156: 150.000đ
+ Nợ TK 111:
Có TK 5113: 225.000đ
Có TK 33311:
- 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
+ Nợ TK 156: 100.000
Nợ TK 331: 150.000
Nợ Tk 133:
Có TK 111:
Mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
Và Tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
Vậy mình phải xử lý như thế nảo?


Theo lamdieuque, bạn phải thêm bút toán nữa :
- Ngày 15/05/08 HĐ về thì hạch toán thêm giá trị hàng hóa :
Nợ TK 1561 : 100.000
Nợ TK 1331 :
Có TK 111, 112, 331 :
- Và điều chỉnh giá vốn hàng xuất bán :
Nợ TK 632 : 100.000
Có TK 1561 : 100.000
Thì TK 1561 của bạn sẽ không còn dư lại 100.000đ nữa. Nhưng nếu như thế thì bạn sẽ bị lỗ , bởi vì giá bán của bạn chỉ có 4.500đ, trong khi bạn mua hàng là 5.000 đ, như vậy có hợp lý không ???
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
Và Tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
Vậy mình phải xử lý như thế nảo?

Hạch toán như vậy là OK!!
Bạn ghi nhận thêm N632/C156: 100đ chênh lệch


Không hỉu cái rì hết!
Sao lại đầu vào là 5000/chiếc
Bán ra có 4500/chiếc?
Là sao vậy?

Là Bán Lỗ vì theo giá tạm tính vẫn lời nên cty bán như vậy .... :cheers1:
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Chào bạn quynhduan
Thực ra khi tháng 2 cty mình mua hàng thì giá 2 bên thoả thuận là 3.000đ nhưng họ quên ko xuất hoá đơn 1 mặt hàng này.
Và đến tháng 5 công ty mình mua thêm hàng thì họ lại xuất với giá 5.000đ.
Thực tế thì ko lỗ nhưng trên hoá đơn thì lỗ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn các bạn quynhduan, Kidmandang, vansi200780, fatdog, lamdieuque vì đã giúp mình!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

he`he`....ngaduong1012 cứ gọi tên lamdieuque hoài ngại qua' , hok có gì đấu mà, khi nào rảnh thì đi :cheers1: nhe'
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

đợi hóa đơn về thì ghi theo hóa đơn là chuẩn nhất
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Theo mình nghĩ thì Cty bạn thực tế là có hàng để bán nhưng lại không có hóa đơn xuất cho khách hàng (có thể bạn bạn cân đối thế nào lại xuất hóa đơn cho khách lẻ bây giờ thì hết hóa đơn) tuy vậy bạn vẫn xuất hóa đơn cho khách (vì có thể tại thời điểm đó khách mua nhiều). Khi kiểm tra lại thì bạn thấy số lượng trên bảng NXT không đủ. Bây giờ mua hàng tiếp bạn mới nhờ nhà cung cấp xuất thêm cho số lượng đã thiếu (giá cả chênh lệch thì không phải bàn). Mình nói thế có đúng với trường hợp của bạn không? Chứ mình đã tư vấn cho 1 người tình huống tương tự như vậy.
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

bạn làm như vậy là sai rồi .nguyên tắc kế toán phải có đầu vào rồi mới đầu ra.dù thực tế bạn có nhập hàng nhưng chưa có hóa đơn thì chi phí đó chưa được chấp nhận đó bạn à
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Theo bản chất sự việc thì đưa vào 632 là chưa đúng lắm đâu. Cái này phải ghi nhận làm sao loại trừ chi phí trước thuế thì hay hơn bạn ạ.
Còn việc ghi nhận hàng về trước thì phải có thông tin chính xác về SL, ĐG với người bán, chứ tạm tính thì tự mình làm khổ mình đó.
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Theo lamdieuque, bạn phải thêm bút toán nữa :
- Ngày 15/05/08 HĐ về thì hạch toán thêm giá trị hàng hóa :
Nợ TK 1561 : 100.000
Nợ TK 1331 :
Có TK 111, 112, 331 :
- Và điều chỉnh giá vốn hàng xuất bán :
Nợ TK 632 : 100.000
Có TK 1561 : 100.000
Thì TK 1561 của bạn sẽ không còn dư lại 100.000đ nữa. Nhưng nếu như thế thì bạn sẽ bị lỗ , bởi vì giá bán của bạn chỉ có 4.500đ, trong khi bạn mua hàng là 5.000 đ, như vậy có hợp lý không ???
Theo mi`nh thì ko dung
vi hang da mua ve sau lai treo tai khoan 156 o day, chi co 131 thoi chu sau lai treo 156, 156 chi la gia von thoi ban ah.
Bạn nên có 2 but toan
Nợ TK 156
Có TK 632
Bút toán tiếp theo la
Nợ TK 131, 331, 111, 112...
có 3331
Có 511
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Bạn làm như vậy chưa chắc đúng đâu.
Nếu nhập hàng theo giá tạm tính ok
Nhưng khi xuất hàng để bán thi bạn lại xuất theo giá nào.
Chẵng lẽ trong kho của bạn không còn lượng hàng tồn lúc đầu kỳ hay sao?
Theo mình nghĩ nếu đã mua hàng của nhà cung cấp thì hẳn là họ sẽ thông báo cho bạn giá để tính chứ đúng không? Nếu không thì bạn nên yêu cầu họ cung cấp bảng báo giá như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc hạch toán. Còn trường hợp SD của 156 vẫn còn thì cách tốt nhất là đưa thẳng vào 632.
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Ừh hử. Vậy bạn cho mình hỏi nha, hàng đang đi đường nhưng chẳng may bị mất nhưng số tiền đã thanh tóan đã xuất hóa đơn rồ làm sau họach tóan
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

bạn làm như vậy là sai rồi .nguyên tắc kế toán phải có đầu vào rồi mới đầu ra.dù thực tế bạn có nhập hàng nhưng chưa có hóa đơn thì chi phí đó chưa được chấp nhận đó bạn à[/QUOT

Theo mình nghĩ thì khi mình mua hàng thì người bán sẽ chuyển hàng đến có thế hóa đơn họ sẽ chuyển sau cho mình (vì mình còn nợ tiền hàng). Mà khi có hàng rồi thì mình có thế xuất hóa đơn cho khách hàng. Sau đó hóa đơn về thì vẫn hạch toán bình thường. Nếu mà chờ có hóa đơn để xuất cho khách hàng thì khách hàng đi chỗ khách mua. Chỉ không có hóa đơn thì chi phí đó không được chấp nhận
 
Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

ý cho em hỏi ké 1 chút
TK 5111 và 51112 # rj nhau
và có phải chị chủ topc đk 5113 là do yêu cầu của DN hok

bên em vừa bán hàng vừa thi công: xuất cùng 1 HĐ thì đk 5111 hay 5113
sổ sách năm ngoái bên em toàn là 5111
p/s: chị chủ top cho em mượn topic 1 chút xíu nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top