Cty mình sử dụng QĐ48. Khi xuất kho NVL để SX sản phẩm mình hạch toán vào TK 154, sản xuất xong mình nhập kho lại thành phẩm TK155. Nhưng phần lương công nhân sản xuất mình ko làm chi tiết cho từng đơn hàng sản xuất mà hạch toán chi phí toàn bộ lương cuối tháng vào TK 642 luôn. Xem như là giá vốn khi nhập kho là phần NVL sử dụng để sản xuất ra 1 sản phẩm. Còn tiền lương công nhân sản xuất mình đưa TK642 luôn. Như vậy có được k các bạn?