Kết quả tìm kiếm

  1. vuthuong

    Hóa đơn đầu vào nguyên vật liệu giải quyết ra sao?

    Mình làm bên xây dựng dân dụng, năm 2011 công trình đã hoàn thành, mình đã xuất hóa đơn hết trong năm 2011, đã làm BCTC nhưng có 1 vấn đề là, có 1 số hóa đơn đầu vào của năm rồi khách hàng đã xuất cho cty mình, sếp mình đi lấy hóa đơn nhưng lại quên đưa mình hạch toán năm 2011. Giờ sếp mới đưa...
  2. vuthuong

    Giúp mình định khoản nha

    Trong bảng cân đối phát sinh, năm 2010 mình đk BHYT & BHXH là 3383 & 3384, số dư cuối kỳ năm 2010 của tk 3384 là số dư có 500đ, năm 2011 mình không hạch toán tk 3384 nữa mà muốn chuyển hết vào 3383 cho gọn, vậy số dư 500đ của tk 3384 phải làm thế nào?
  3. vuthuong

    Tất toán TK 33311

    Trong báo cáo tài chính của mình, số dư đầu kỳ TK 33311 có số dư nợ:600đ do cty nộp tiền phạt nộp chậm nhiều hơn số tiền phải nộp 600đ, trong năm 2011 mình đã hạch toán bút toán tổng hợp thuế và số dư cuối kỳ năm 2011 vẫn còn là số dư nợ 600đ, mình muốn tất toán 600đ này đi thì hạch toán thế...
  4. vuthuong

    TSCĐ giải quyết thế nào?

    Mình mới nhận cty về làm, qua báo cáo tài chính mình thấy TSCĐ cty này rất ít, dường như chỉ có mỗi bộ máy vi tính. Mình có hỏi kế toán cũ thì chị ấy bảo năm ngoái quên, có 1 số hóa đơn chị ấy đưa vào TK 153. Giờ mình phải làm sao đây, chẳng lẽ cty mà TSCĐ ít zậy sao??? Giúp mình với .
  5. vuthuong

    Định khoản giúp mình với!

    Sếp mình có chuyển một khoản tiền ( 2 tỷ đồng) từ tài khoản cá nhân của sếp qua tài khoản công ty để thanh toán công nợ. Hiện giờ mình không biết nên hạch toán như thế nào. Vì hiện tại TK 1388 ở công ty mình hạch toán vào công nợ thẻ của sếp nên khoản tiền này không thể hạch toán vào TK 1388...
Top