Ðề: Cho xin ý kiến - CÓ SỰ NHỨC NÃO NHẸ,
Nếu ý kiến sai thì có người khác có ý kiến đúng thôi, dù có thông tư, nghị định gì cũng có cơ quan chức năng hỗ trợ. Nhưng dù gì đi nữa, có ý kiến giúp đỡ nhau trong danketoan là tốt lắm rồi, cả nhà ta rất đoàn kết. :gathering:
Ðề: Về hoá đơn thuế GTGT
Tiền thuế kê trên tờ khai > tiền thuế trên hóa đơn thì bạn phải làm tờ khai điều chỉnh.
Tiền thuế kê trên tờ khai < tiền thuế trên hóa đơn thì phần chênh lệch bạn đưa vào TK811
Ðề: Mọi người xem và chỉ ra chỗ sai giúp em với ạ!
---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
[/COLOR]Sai ở TK1111 bạn nhé!
Ðề: hình thức nhật ký chung có phải in sổ nhật ký bán hàng
Theo mình, sổ chi tiết có số dư đầu kỳ, trong kỳ không phát sinh thì đều phải in ra hết cho đúng với sổ sách.
Ở đây, nhật ký thu tiền và chi tiền tất nhiên có số dư đầu kỳ nên in ra,
nhật ký mua hàng, bán hàng phát sinh cực ít thì...
Ðề: Thắc mắc trong việc chuyển ngày tính lương cho CN
Bảng lương tháng CN phải ký vào mới hợp lệ để làm chi phí tính thuế bạn à, làm theo tháng để dễ hạch toán thôi, bạn nên giải trình với giám đốc.
Ðề: Hóa đơn đầu vào bị sai
Làm gì có chuyện này? Nếu mình là bên mua, bạn ko được sửa chữa gí hết, bên bán có trách nhiệm sửa chữa, và cũng đừng đóng dấu lên hóa đơn làm gì?
Ðề: Hóa đơn đầu vào bị sai
Nếu cty bạn là bên bán, Cách giải quyết dễ nhất là theo bạn Nemcuon nói, còn ko được, để chắc ăn hơn là làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, hai bên ký là được, rồi làm công văn giải trình gửi bên thuế bạn nhé!
Ðề: Hóa đơn đầu vào bị sai
Hóa đơn đầu vào sai tên cty bạn, thì bạn chỉ cần báo cho cty kia biết là được (nó cũng ko ảnh hưởng đến tiền thuế), bên cty kia có trách nhiệm điều chỉnh bạn à.
Ðề: Thắc mắc trong việc chuyển ngày tính lương cho CN
Theo mình, cty bạn tính lương theo ngày thì bạn cứ chấm công và tính lương đến ngày 20 hàng tháng theo ý sếp. Bạn có thể làm thêm 1 bảng lương tính theo tháng để đưa vào chi phí tính thuế TNDN ( khớp với số tiền chi lương hàng tháng cty bạn...
Ðề: số dư đầu kỳ
SDCK của năm 2012 = SDCK tháng 12/2012 = 1 số
Tất cả sổ sách phải khớp với bảng cân đối và chỉ = 1 số.
Ko lẽ số liệu của năm 2012, và tháng 12/2012 của cty bạn ko khớp nhau?
Ðề: Khi yêu một người Và Người đàn ông thực sự yêu em là…
Ôi nhiều thế này thì có lẽ ... em chẳng biết yêu, và chẳng có người đàn ông nào thật sự yêu em ... :thodai:
Ðề: Nhật ký tình yêu - Viết cho người sẽ là chồng em!
Hạnh phúc đơn giản thế đó, lặng lẽ yêu, lặng lẽ ở bên bạn, khi bạn cô đơn ... và rồi sẽ là người đi bên bạn suốt cuộc đời. Hạnh phúc ko dễ tìm thấy, chúc bạn hạnh phúc và bình yên!
Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?
Bạn tham khảo bài viết này
http://www.danketoan.com/forum/thue-gtgt/su-khac-nhau-giua-thue-suat-0-va-khong-chiu-thue.86125.html
Ðề: Bán hàng không vat
Bán hàng ra ko xuất hóa đơn (bán khách lẻ) -> ko nộp thuế. Nhưng rồi hàng tồn kho thực tế lại âm -> ko ổn -> dễ bị thuế soi -> ko có cách nào từ bán hàng VAT thành hàng ko VAT.
Ðề: Cách hạch toán phần thuế VAT không được khấu trừ?
DN tính theo pp khấu trừ : hóa đơn đó ko được khấu trừ thuế thì ko hạch toán thuế.
DN TM hay SX cũng hạch toán vào nguyên giá NVL, HH luôn.
Đúng là ko có dòng thuế Nợ TK133, giá thanh toán trên hóa đơn đưa vào nguyên giá NVL, HH luôn.
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo quý ( Sao không thấy thuế còn được khấu trừ chuyển sang)
Bạn xem dữ liệu các tháng trước còn không? Không nhảy thì nhập tay vào được mà.