Đầu kỳ, mình kết chuyển số dư đầu kỳ của TK 151 sang TK 611. Trong kỳ, hàng mua đang đi đường kỳ trước đã về nhập kho. Vậy, mình có phải định khoản nghiệp vụ này ko? Nếu có thì định khoản như thế nào? Nếu ko thì mình theo dõi số dư của TK 151 vào cuối kỳ như thế nào ạ? Mong mọi người giải đáp...