Cty mới thành lập từ tháng 7/2009 làm về tư vấn thiết kế, sếp ép năm nay phải có lãi do đó phải có DT. Sếp chỉ đạo xuất hoá đơn cho những khoản khách hàng tạm ứng. Vậy mình kết chuyển CP giá vốn tương ứng cho phần DT này có đc kg trong khi HĐồng vẫn đang thực hiện. Sang năm 2010 mình tiếp tục tập hợp CP cho những HĐ này và Kết chuyển Cp lần nữa khi xuất hoá đơn phần còn lại làm thế dc kg bạn?
Bạn nào có cách làm khác hướng dẫn mình với, trong khi sếp buộc phải xuất hoá đơn và ghi nhận DT!
Bạn nào có cách làm khác hướng dẫn mình với, trong khi sếp buộc phải xuất hoá đơn và ghi nhận DT!