Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

Hanh Uyen

New Member
Hội viên mới
Cty mới thành lập từ tháng 7/2009 làm về tư vấn thiết kế, sếp ép năm nay phải có lãi do đó phải có DT. Sếp chỉ đạo xuất hoá đơn cho những khoản khách hàng tạm ứng. Vậy mình kết chuyển CP giá vốn tương ứng cho phần DT này có đc kg trong khi HĐồng vẫn đang thực hiện. Sang năm 2010 mình tiếp tục tập hợp CP cho những HĐ này và Kết chuyển Cp lần nữa khi xuất hoá đơn phần còn lại làm thế dc kg bạn?
Bạn nào có cách làm khác hướng dẫn mình với, trong khi sếp buộc phải xuất hoá đơn và ghi nhận DT!
 
Ðề: Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

Đúng rồi, bạn xuất hoá đơn và kết chuyển lãi lỗ cho từng hợp đồng bình thường. Sang đến năm 2010 khi nào xuất hoá đơn thì kết chuyển lãi lỗ cho hợp đồng đó 1 lần nữa.
 
Ðề: Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

bạn xuất HĐ theo từng giai đoạn và sau khi thanh lý HĐ thì xuất Hóa dơn phần còn lại
 
Ðề: Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

Khi bạn đã xuất hoá đơn cho khách hàng phần nào thì phải tập hợp chi phí phần đó. Khi hoàn thành công trình xuất nốt giá trị phần công việc còn lại và tập hợp nốt chi phí là ok rồi!
 
Ðề: Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

Thực tế thì từ T7 tới giờ, cty bạn đã thực hiện đc HĐ tư vấn nào chưa (KQKD thực tế đang lỗ hay đã có lãi)? Mình nghĩ trong TH này thì bạn nên giảm bớt các CP không cần thiết xuống mức thấp nhất cũng là 1 cách. Cty bạn hđộng về lĩnh vực tư vấn thiết kế, nếu là nhận những HĐ tư vấn thiết kế cho ctr lớn, nhiều hạng mục thi công thì bạn có thể xuất HĐ cho từng phần hoàn thiện, nếu HĐ tư vấn cho các ctr nhỏ thì xuất HĐ theo kiểu xé lẻ như vậy có vẻ không thích hợp
 
Ðề: Xuất hoá đơn khi khách hàng tạm ứng, ghi nhận DT và CP thế nào?

Cty mới thành lập từ tháng 7/2009 làm về tư vấn thiết kế, sếp ép năm nay phải có lãi do đó phải có DT. Sếp chỉ đạo xuất hoá đơn cho những khoản khách hàng tạm ứng. Vậy mình kết chuyển CP giá vốn tương ứng cho phần DT này có đc kg trong khi HĐồng vẫn đang thực hiện. Sang năm 2010 mình tiếp tục tập hợp CP cho những HĐ này và Kết chuyển Cp lần nữa khi xuất hoá đơn phần còn lại làm thế dc kg bạn?
Bạn nào có cách làm khác hướng dẫn mình với, trong khi sếp buộc phải xuất hoá đơn và ghi nhận DT!

Bạn nghiệm thu từng hạng mục trong công trình và xuất hoá đơn cho từng hạng mục hoàn thành đó (thay vì nghiệm thu và xuất hoá đơn cho cả công trình).
Muốn doanh thu lỗ bạn có thể xem lại việc phân bổ chi phí trong công ty bạn, có thể giãn thời gian phân bổ của 1 số loại chi phí hoặc giãn thời gian khấu hao TSCĐ.

Thân !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top