Xử lý số dư 142

BIN

Member
Hội viên mới
Người làm kế toán trước có treo một số chi phí trên TK 142 từ năm 2004 mà chưa xử lý. Nay BIN phải xử lý số liệu này thế nào ạh. Nhờ mọi người giúp.
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Người làm kế toán trước có treo một số chi phí trên TK 142 từ năm 2004 mà chưa xử lý. Nay BIN phải xử lý số liệu này thế nào ạh. Nhờ mọi người giúp.

Bạn phải xem lại chi phí treo từ năm 2004 là chi phí gì tại sao chưa phân bổ, cần nói rõ để mọi người góp ý. Thế nhé. :xinloinhe:
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Người làm kế toán trước có treo một số chi phí trên TK 142 từ năm 2004 mà chưa xử lý. Nay BIN phải xử lý số liệu này thế nào ạh. Nhờ mọi người giúp.

Bạn nên xem lại nội dung 142 đã trích năm 2004 ấy là gì, từ năm 2004 đến hiện tại có trích thêm nữa không. Nếu do bỏ quên thì bạn phải điều chỉnh chi phí của các năm cũ. Hix, sao mà để 142 thành "cổ vật" vậy.
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Tiện cho em hỏi anh, chị lun.... TK 142 có phải hết năm bắt buộc phải phân bổ hết ko ạ? :xinloinhe:
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Tiện cho em hỏi anh, chị lun.... TK 142 có phải hết năm bắt buộc phải phân bổ hết ko ạ? :xinloinhe:

TK 142 theo dõi phân bổ CCDC có thời gian sử dụng <1năm.Nếu bạn mua về sử dụng cuối năm thì ko lẽ phân bổ hết 01 lần ah?Ko bắt buộc như bạn nói đâu nhé.
 
Ðề: Xử lý số dư 142

TK 142 theo dõi phân bổ CCDC có thời gian sử dụng <1năm.Nếu bạn mua về sử dụng cuối năm thì ko lẽ phân bổ hết 01 lần ah?Ko bắt buộc như bạn nói đâu nhé.

Chi phí trả trước liên quan đến 1 năm tài chính thì sử dụng TK142
Chi phí trả trước liên quan đến 2 hoặc nhìu năm tài chính thì sử dụng TK242.
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Bạn phải xem lại chi phí treo từ năm 2004 là chi phí gì tại sao chưa phân bổ, cần nói rõ để mọi người góp ý. Thế nhé. :xinloinhe:

Chỉ là những chi phí linh tinh thôi, em nghĩ chắc do kế toán trước ko biết đưa vào đâu nên đưa đại vào 142. Vậy bây giờ Bin phải làm bút toán
Nợ 642, 641
Có 142
phải không mọi người nhỉ
 
Ðề: Xử lý số dư 142

Chỉ là những chi phí linh tinh thôi, em nghĩ chắc do kế toán trước ko biết đưa vào đâu nên đưa đại vào 142. Vậy bây giờ Bin phải làm bút toán
Nợ 642, 641
Có 142
phải không mọi người nhỉ

Xem thử chi phí trả trước trên TK 142 này có Hóa đơn chứng từ đầy đủ ko.
Nếu Ok thì hạch toán như trên.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top