Các bác cho em hỏi: Công ty mới đi vào hoạt động Quý 4 năm 2011, cuối T12/2011 kế toán đã làm tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý 4 là 1.145.000đ và thực hiện nộp thuế vào T1/2012. Đến khi làm BCTC năm 2011 thì DN kinh doanh bị lỗ (có nghĩa là không pải nộp thuế TNDN). Các bác cho em hỏi số thuế TNDN tạm tính và đã nộp đó sẽ được xử lý và hạch toán thế nào? Em cảm ơn!