XỬ LÝ DƯ NỢ TK 333

hlinh5686

New Member
Hội viên mới
Chào các bác! Cho em hỏi tí cíu nha: Công ty em số dư TK333 năm 2010 có cả bên nợ lẫn bên có,em hỏi chị kế toán cũ thì chị ấy bảo là do mình nộp dư thuế.Nếu so số ấy với cơ quan thuế thì có dư thật.Bây giờ em xử lí số dư ấy ntn? Em muốn đưa số dư tk 333 về một bên thôi thì xử lí ra sao.Chỉ giáo giúp em nhá,thanks! :cry7:
 
Ðề: XỬ LÝ DƯ NỢ TK 333

nộp thuế thừa:
-nếu là thuế GTGT (hàng trong nước hoặc nhập khẩu) thì bạn treo ở đấy đến khi nào họ hoàn thuế thì mới hạch toán.
-nếu là thuế TNDN thì đợi khi nào quyết toán thuế mới xử lý được
không thì cứ treo như vậy.
Tớ nghĩ thế!
 
Ðề: XỬ LÝ DƯ NỢ TK 333

Cty bạn dư nợ trên TK 333 do nợ thừa thuế từ những quý trước trong năm, khi làm báo cáo tài chính kế toán công ty bạn phải bù trừ số nộp thừa đấy vào số thuế TNDN còn phải nộp vào ngân sách đi rồi chứ, sao lại để dư cuối kỳ cả bên nợ lẫn bên có được.
 
Ðề: XỬ LÝ DƯ NỢ TK 333

Chào cả nhà!
Như bác cam nói thì phải xử lý bù trừ số nộp thừa thuế vào còn số thuế TNDN còn phải nộp thì đúng rồi.
Nhưng số thuế này dư từ các năm trước thì sao. Vì các năm sao này lỗ thì làm sao nộp thuế được ạ.
Như vậy thì phải treo nợ thôi.

---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:53 PM ----------

Chào cả nhà!
Cho tớ hỏi do bên mình vừa mới thanh tra thuế nên phải nộp thuế TNDN truy thu do kiểm tra.
Như vậy số thuế này mình phải thể hiện sao đây.
Mình làm như vậy có đúng không ạ?
Khi nộp: Có 3334/ Nợ 112
KC : Nợ 4211/Nợ 3334
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top