Các bạn ơi cho mình hỏi tí nha!
Ở đơn vị mình đang gặp tình trạng rối đậy.Nghiẹp vụ như sau;
Mình bán hàng rồi và lên công nợ dến khi khách hàng trả nợ thì lại thiếu tiền so với hóa đơn và khách hàng lại yêu caùu bên mình giảm giá số tiền đó.
VD: Ngày 31/02/09 phải thu KH 200Triệu đến ngày 15/03/09 khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản 199.946.000. vặy khoản trên lệch này phải hach toán ra sau. Hay treo nợ khoản nợ này.
Ở đơn vị mình đang gặp tình trạng rối đậy.Nghiẹp vụ như sau;
Mình bán hàng rồi và lên công nợ dến khi khách hàng trả nợ thì lại thiếu tiền so với hóa đơn và khách hàng lại yêu caùu bên mình giảm giá số tiền đó.
VD: Ngày 31/02/09 phải thu KH 200Triệu đến ngày 15/03/09 khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản 199.946.000. vặy khoản trên lệch này phải hach toán ra sau. Hay treo nợ khoản nợ này.