xem bt này giúp mình với

tuyetroi1993

New Member
Hội viên mới
1. Mua hàng giá chưa thuế 180 tr , VAT 10% thanh toán bằng tiền mặt . Hàng về nhập kho phát hiện thiếu 5 tr , chưa xác định rõ nguyên nhân . Thời gian sau XĐ hàng thiếu là do bên bán giao nhầm và bên bán đã giao lại số hàng thiếu cho DN nhập kho
Nợ 156:180tr
Nợ 133:18tr
Có 111:198 tr



2.Mua hàng hóa giá chưa thuế 650tr, VAT10 % chưa thanh toán.Hàng về nhập kho thực tế kiểm nhận 700tr , số hàng thừa chưa rõ nguyên nhân .sau đó XĐ nguyên nhân hàng thừa là do:
-1/4 hàng thừa do dôi thừa tự nhiên doanh ngiệp được hưởng
- số còn lại do bên bán giao nhầm : doanh nghiệp mua lại 1/2 số đó , còn lại doanh nghiệp nhận giữ hộ

Nợ 156:650tr
Nợ 133:65tr
Có 331:710tr



3.Thu hồi vốn góp vào0 công ty liên kết bằng thành phẩm 50tr, hàng hóa 150 tr . Sau đó xuất toàn bộ số hàng đi gửi bán với giá bán 275tr, trong đó VAT 1%
Nợ 155: 50tr
Nợ 156:150tr
Có 222:200tr

nợ 157:250tr
nọ 133:25tr
Có 156:275tr
4trích TGNH thanh toán tiền hàng ở NV2 do thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 2% tổng giá thanh toán(bá4o nợ)



5. Mua hàng hóa giá chưa thuế 200tr ,VAT 10% thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn ngân hàng. bao bì đi kèm hàng hóa tính tiền riêng chưa thuế 1tr ,VAT 10% bằng tiền tạm ứng nhập kho đủ
Nợ 156:200tr
Nợ 133:20tr
Có 311:220tr

nợ 156:1tr
Nợ 133:100k
Co141;1,1 tr
6.xuất kho NVL trị giá 15tr dùng cho bộ phận bán hàng 2tr, quản lý DN 5tr, còn lại dùng cho bộ phận sửa chữa lớn TSCD
Nợ 641:2tr
Nợ 642:5tr
Nợ 627:8tr
co152:15tr
7.tình hình CCDC phát sinh
- Mua 1 CCDC trị giá 28tr, VAT 10% bằng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư phát triển .Trong đo1/2 nhập kho . 1/4 trang bị cho bộ phận bán hàng(loại pbo 100%), còn lại trang bị cho bộ phận sx phụ (loại pbo50%)

Nợ 153:14tr
nợ 133;2,8yt
Co111:16,8tr
* 1/4 cho bộ phận bán hàng
nợ 641:7tr
Co153:7tr
* còn lại trang bị cho bộ phận sx phụ
Nợ 242:7tr
co153;7tr
phân bổ
Nợ 627:3,5tr
Có 242:3,5tr
-xuất kho CCDC trang bị cho văn phòng DN trị giá 7tr(phân bổ 20%), bộ phận sx phụ 6tr(phân bổ 25%)
* Nợ 242:7tr
Có 153:7tr
phân bổ
Nợ 642:7tr/5
Có 242:7tr/5
* Nợ 242:6tr
Có 153:6tr
phân bổ
Nợ 627:6tr/4
Có 242:6tr/4
- báo hỏng 1 số CCDC :
+ Dùng ở bộ phận bán hàng : giá trị phân bổ lần cuôi1,6tr , phế liẹu thu hồi nhập kho 200k
+Dùng ở bộ phận văn phòng 1,2tr , phế liệu thu hồi bán ngay thu bằng tiền mặt 150k



các bạn nào biết làm và kiểm tra giúp mình nha
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

1:
Khi nhận hàng phát hiện thiếu :
N156: 175tr
N138: 5 tr
N133: 18 tr
C111: 198 tr
Thời gian sau xác định dc nguyên nhân và KH giao thêm:
N156: 5tr
C138: 5tr
2.
Mua hàng:
N156: 650
N133: 65
C331: 715
Hàng thừa chưa xác định NN:
N 002 :50 tr ( Hàng thừa nhận bảo quản hộ)
Khi xác định nguyên nhân:
- Dôi thừa tự nhiên từ từ mình tìm hỉu update sau??????? (1/4 của 50 tr=12.5 tr)
- Mua 1/2 phần còn lại:
N156: 18,75 tr
N133: 1,875
C331: 20.625
Trả lại hàng+ mua hàng nhập kho+dc hưởng:
Có: 002: 50tr
3.
Thu hồi vốn gopf liên doanh:
N155 : 50 tr
N 156: 150 tr
C222: 200 tr
khi thu hồi vốn góp LD xuất ngay đi bán mà coi lời như vậy em xem lại biên bản đánh giá TS góp vốn LD : Tăng lúc này xem là lợi nhâunj TC
N 155, 156: 50tr
có: 515: 50tr
Hàng gửi đi bán:
N 155, N 156: 275tr
C 157 : 275 tr
( Ghi nhận doanh thu, thuế gtgt, giá vốn khi đã bán đi nha em: Gửi đi bán thì chưa chắc đã bán dc nha!)
4.
thanh toán nhận chiết khấu hạch toán bình thường, chiết khấu đưa vào tk 515:
N 331: tổng giá trị tiền phải thanh toán KH
C 515: Chiết khấu TT
C: 112 : Phần còn lại
5.
NV này chị nghĩ em làm ok
6.
NV này chị nghĩ em làm ok
7.
- phân bổ 50% ( kỳ hạch táon của em là năm hay tháng) nêu là năm chị ko có ý kiên nhưng là tháng thì em xem PB 2 tháng em đưa vào 242 đúng kko, xêm lại 242 và 142 cái nào hợp lý hơn.
- hỏng ở kỳ nào thì phân bổ vào chi phí của kỳ đó luôn.
Chị có đoi điều muốn nói với em: Em xem kỹ lại kế toán tài chính. Nếu chưa có QĐ 15 thì để lại mail chị đẩy qua cho nghiên cứu.
nếu em almf như thế anyf chị nghĩ không hay lắm.........1 bài tập của mình trên sách vở nếu trong kl\hả năng coa thể ngiên cứu. Không hiểu chổ nào có thể hỏi nhưng ngắn gọn trong tâm.
Chúc em học tốt!!!!!!!!!!!!!!!:dotphao::dotphao::k5211829::k5211829::khakha:
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

Mấy chị ơi, em nghỉ nghiệp vụ 7 phải có thêm cái định khoản mua 153 phải
Nợ 153:28tr
nợ 133;2,8yt
Co111:30,8tr
Cho em hỏi là khi mình mua TSCĐ, mình phải ghi thêm nghiệp vụ nguồn gốc tiền mua đc trích từ quỹ nào đó thì bên CCDC có cần phải làm cái nv đó không?
Nợ 414 28
Có 411 28
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

bạn nào biết thì cùng vào thảo luận nha hihi
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

:k5041412:House054 ah.......cái này là CCDC mà em đâu phải TSCĐ đâu em.........
UHm mua CCDC thì có NV nhập kho mà........:sorrynha::bdance:
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

theo a nghĩ như thế này
1) N 156 175t
133 18t
1381 5t
C 111 198t
N 156 5t
C 1381 5t
2) N156 700t
133 65t
C 3388 50t
C 331 715t
N3388 50t
C334,338 50t
b)
N156 675t
133 67.5t
C 331 742.5t
N002 25t
3
N155 50t
N156 150t
C 222 200
b)
N 157 200
C 156 200
 
Ðề: xem bt này giúp mình với

nv3: phần gửi đi bán: Nợ 157: 275 ------ Có 155, 156: 275

---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:12 ----------

Báo hỏng CCDC:
+) Nợ 614:1.600.000
Nợ 138: 200.000
Có 242:
+) Nợ 642: 1.200.000
Nợ 111:150.000
Có 242:
(bài này chưa có dữ liệu nào cho thấy sd Tài khoản 242 hay 142 cả)
Mong mọi người cùng góp ý kiến!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top