Vé thăm vịnh Hạ Long

tranhuy_hv

Member
Hội viên mới
help me! các pác cho em hỏi chút. Vừa rồi cty em có 1 tour đi Hạ Long. các chi phí đều có hóa đơn VAT cả, riêng phần vé thăm vịnh Hạ Long (40.000 đ/vé) thì lại hơi lạ 1 chút. Em thấy trên vé có ghi rõ cả MST, ký hiệu hóa đơn, số, được in theo công văn....., có số tiền nhưng ko thấy ghi đã bao gồm thuế hay không thuế cả. Bây giờ em kê khai thuế thế nào đây? Tất cả có 32 vé, không lẽ kê ra 32 dòng à?:hypo:
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

Nếu vé không ghi thuế thì em ko hạch toán thuế.

Đơn giản và ko máy móc em nhé.

Chúc em thành công!
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

vậy bây giờ em kê khai vé đó trong bảng kê HĐ hàng hóa dịch vụ mua vào với thuế suất là 0%? nếu thế thì kê những 32 dòng cơ á? có mẫu biểu nào kê ngắn gọn mà thuế vẫn chấp nhận ko?
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

help me! các pác cho em hỏi chút. Vừa rồi cty em có 1 tour đi Hạ Long. các chi phí đều có hóa đơn VAT cả, riêng phần vé thăm vịnh Hạ Long (40.000 đ/vé) thì lại hơi lạ 1 chút. Em thấy trên vé có ghi rõ cả MST, ký hiệu hóa đơn, số, được in theo công văn....., có số tiền nhưng ko thấy ghi đã bao gồm thuế hay không thuế cả. Bây giờ em kê khai thuế thế nào đây? Tất cả có 32 vé, không lẽ kê ra 32 dòng à?:hypo:

Vé thăm quan vịnh Hạ Long không phải là hóa đơn mà là chỉ là 1 loại biên lai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh--> không phải kê khai thuế nha em

Mẫu vé được in theo công văn số 4914/TCT-PCCS ngày 26/12/2006 của Tổng cục thuế đồng ý cho Ban quản lý Vịnh Hạ Long được sử dụng mẫu Vé phí tham quan Vịnh Hạ Long tự in.

Chúc em thành công
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

Mẫu vé được in theo công văn số 5073/CT-AC ngày 28/12/2007 của cục thuế tỉnh Quảng Ninh.
Nhưng nó có ghi cả ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, có MST đầy đủ. nếu em không kê nó vào bảng kê khai hàng hóa mua vào thì làm sao để nó là chi phí hợp lý được.
Giá trị hàng hóa mua vào trong kỳ sẽ bị lệch đi ngay.
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

Mẫu vé được in theo công văn số 5073/CT-AC ngày 28/12/2007 của cục thuế tỉnh Quảng Ninh.
Nhưng nó có ghi cả ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, có MST đầy đủ. nếu em không kê nó vào bảng kê khai hàng hóa mua vào thì làm sao để nó là chi phí hợp lý được.
Giá trị hàng hóa mua vào trong kỳ sẽ bị lệch đi ngay.

Theo mình biết thì tất cả các biên lai thu phí, lệ phí cũng đều phải có Kí hiệu loại biên lai, số sêri.
Nếu trên vé có ghi thêm MST thì đó có thể coi là hóa đơn bán hàng thông thường--> vẫn không phải kê khai ở PL01-2/GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Vé này được coi là hóa đơn chứng từ hợp lệ--> vẫn hạch toán bình thường và vẫn được coi là chi phí hợp lý
 
Ðề: Vé thăm vịnh Hạ Long

Vé đó là loại HĐ thông thường bạn kê theo mẫu số :05/GTGT nhá. Nên kê thành 32 dòng bạn ạ vì mỗi vé là 1 số hóa đơn khác nhau mà.
Khi đưa vào trừ chi phí thì bạn cộng chung giá trị tất cả các hóa đơn lại cũng đc (trên mình làm thế ko sao cả)
 
E cũng gặp trường hợp như trên, công ty e có được khấu trừ thuế k ạ, và dược khấu trừ bao nhiêu % đối với vé qua cảng và vé thu phí thăm quan 290.000/vé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top