vật tư đưa vào TK 154 thì chi phí năm 2007 wa nhiều => DN sẽ lỗ. Tính sao đây

Camtu

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ui, em đang học nhưng cũng tập tành làm kế toán. Giúp e nha. công ty em là cty xây lắp có 2 công trình trong năm 2007 nhưng đến đầu năm nay mới hoàn thành và xuất hóa đơn. Nếu vật tư đưa vào TK 154 thì chi phí năm 2007 wa nhiều => DN sẽ lỗ. Tính sao đây. Góp ý giùm em nhưng nhanh nhanh e sắp trễ hạn nộp rùi. :sweatdrop:
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

Các anh chị ui, em đang học nhưng cũng tập tành làm kế toán. Giúp e nha. công ty em là cty xây lắp có 2 công trình trong năm 2007 nhưng đến đầu năm nay mới hoàn thành và xuất hóa đơn. Nếu vật tư đưa vào TK 154 thì chi phí năm 2007 wa nhiều => DN sẽ lỗ. Tính sao đây. Góp ý giùm em nhưng nhanh nhanh e sắp trễ hạn nộp rùi. :sweatdrop:

Ý của bạn là vật tư đưa vào công trình quá nhiếu nên công trình này bị lỗ đúng ko?
Vậy thực tế các chi phí cho công trình này có thật ko vậy? Nếu là chi phí thực tế thì lỗ hạch toán lỗ chứ có sao đâu, khỏi phải đóng thuế chứ sao
Còn nếu đây là các khoản chi phí ảo, tức là cty bạn chỉ lấy hóa đơn khống về thì tại sao lấy về nhiều quá để lỗ làm chi bây giờ lại phải giải quyết, tốt nhấ thì loại mấy cái chi phí đó ra là xong
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

chi phí của công trình là thật, nhưng đến 2008 mới hoạch toán cơ mà. vậy 154 tồn của 2007 nhiều có được hok?
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

chi phí của công trình là thật, nhưng đến 2008 mới hoạch toán cơ mà. vậy 154 tồn của 2007 nhiều có được hok?

Nếu chi phí côn trình là có thất thì bạn cứ đưa vào chẳng sao cả nếu có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Nhưng bạn đưa vào 154 của công trình đó thì sao năm 2007 lại lỗ đc. các chi phí này vẫn còn đang dở dang mà, sang năm 2008 khi hoàn thành công trình, kết chuyển giá vốn thì bạn mới xác định được lời lỗ của công trình, phần lỗ này thuộc năm 2007, ko liên quan gì ttới lời lỗ năm 2007
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

Mình mới vào làm ở công ty quản lý kho hàng phôi tôn nhập vào. Theo kiểm kê tồn kho ngày 23/3/08 vừa rồi đã có số liệu tồn kho nhưng khi kiểm tra thấy thiếu một số loại mà ngày 28/3/08 mình với vào làm việc.Mình có nên chỉ kiểm soát vào ngày mình đi làm không? Nếu kiểm soát từ 23/3 trở đi thì số liệu mấy ngày đó mình không được biết công nhân không báo cáo đã dùng loại nào trời nó hàng 60 loại tôn.
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

bạn cứ lấy số liệu ngày 23/3 làm dữ liệu khởi đầu cho bạn,sau ngày 23/3 nếu bạn chưa vào thì bạn lấy số liệu ở các phiếu xuất và trừ vào số liệu thự kiểmđó thôi
khi ký biên bản bàn giao công việc bạn phải ghi rõ chỉ có trách nhiệm trên các số liệu từ ngày bắt đầu nhận việc thôi
bạn đừng lo lắng quá cứ từ từ rồi bạn sẽ quen thôi,có jì bạn có thể liên lạc với mình wa số dt này 0932793139,mình biết jì mình sẽ júp bạn
 
Ðề: Người mới xin hỏi!!!

Mình mới vào làm ở công ty quản lý kho hàng phôi tôn nhập vào. Theo kiểm kê tồn kho ngày 23/3/08 vừa rồi đã có số liệu tồn kho nhưng khi kiểm tra thấy thiếu một số loại mà ngày 28/3/08 mình với vào làm việc.Mình có nên chỉ kiểm soát vào ngày mình đi làm không? Nếu kiểm soát từ 23/3 trở đi thì số liệu mấy ngày đó mình không được biết công nhân không báo cáo đã dùng loại nào trời nó hàng 60 loại tôn.

Bạn ko nói rõ vị trí của bạn là làmm gì, thủ kho hay kế toán kho thì sao tư vấn cho bạn được
 
Ðề: vật tư đưa vào TK 154 thì chi phí năm 2007 wa nhiều => DN sẽ lỗ. Tính sao đây

Các anh chị ui, em đang học nhưng cũng tập tành làm kế toán. Giúp e nha. công ty em là cty xây lắp có 2 công trình trong năm 2007 nhưng đến đầu năm nay mới hoàn thành và xuất hóa đơn. Nếu vật tư đưa vào TK 154 thì chi phí năm 2007 wa nhiều => DN sẽ lỗ. Tính sao đây. Góp ý giùm em nhưng nhanh nhanh e sắp trễ hạn nộp rùi. :sweatdrop:
Bạn có thể kết chuyển một phần, phần còn lại để tồn kho sang năm sau
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top