Vấn đề cũ...Kê khai theo quý hay tháng...

phanlien213

Member
Hội viên mới
AC ơi Công ty em thành lập tháng 4/2013, từ hồi thàng lập đến giờ cty khai thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hoa đơn cả tháng và quý. Vậy đến nay thì phải kê khai thuế GTGT và Tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý ạ. sếp kêu làm công văn hỏi cho chắc ăn. anh chị nào có mẫu công văn cho em xin voi ạ. em mới ra trường nên em muốn biết chắc chắn rồi mới làm. chứ em ko dám làm liều... òa òa.... :aww:
 
Bạn xem thử nhé.
Theo Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC có hiệu lực 01/06/2014, DN mới thành lập (dưới 12 tháng) BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (ko phải báo cáo Quý)/ Văn bản cũ k quy định rõ nên tùy CCT hiểu và yêu cầu khác nhau (Vừa quý vừa tháng, cũng có CCT chỉ yêu cầu báo cáo tháng, ko phải báo cáo Quý.)


Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 
Bạn xem thử nhé.
Theo Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC có hiệu lực 01/06/2014, DN mới thành lập (dưới 12 tháng) BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (ko phải báo cáo Quý)/ Văn bản cũ k quy định rõ nên tùy CCT hiểu và yêu cầu khác nhau (Vừa quý vừa tháng, cũng có CCT chỉ yêu cầu báo cáo tháng, ko phải báo cáo Quý.)


Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
1. tại bên em thuế ko có thông báo gì hết nên GĐ kêu cứ khai cả quý cả tháng cho chắc ăn, em mới vô làm nên ko hiểu rõ hết vắn đề, lơ mơ lắm ạ.
2. thế phần thuế GTGT thì sao anh. kê theo quý hay tháng. DT trong BCTC <2 tỷ.
3. có cần thiết làm công văn hỏi ko anh. GĐ em kêu tìm mẫu công văn lên hỏi, ko hỏi miệng
 
Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Tiết b2, điểm b, mục 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
Để chắc ăn bạn cứ soạn công văn hỏi cục thuế. Công văn thì không có mẫu, chỉ yêu cầu các nội dung bắt buộc của văn bản thôi. Bạn lên google tham khảo công văn của các đơn vị khác
 
Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Tiết b2, điểm b, mục 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Để chắc ăn bạn cứ soạn công văn hỏi cục thuế. Công văn thì không có mẫu, chỉ yêu cầu các nội dung bắt buộc của văn bản thôi. Bạn lên google tham khảo công văn của các đơn vị khác
dạ. Nếu xét theo doanh thu và thời gian thành lập thì Cty em đủ ĐK kê khai theo quý, nhưng nếu mà nói về chu kỳ ổn định 3 năm thì khai tháng tiếp vẫn được. thôi đi tìm công vă thôi.... phiêu quá.
 
dạ. Nếu xét theo doanh thu và thời gian thành lập thì Cty em đủ ĐK kê khai theo quý, nhưng nếu mà nói về chu kỳ ổn định 3 năm thì khai tháng tiếp vẫn được. thôi đi tìm công vă thôi.... phiêu quá.
Bạn hiểu sai rồi nhé:
"Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý."
DN bạn thành lập từ tháng 4/2013 đến 4/2014 mới kinh doanh đủ 12 tháng. Vậy nên qua năm dương lịch liền kề (2015) bạn mới xét doanh thu năm 2014 để xác định DN thuộc đối tượng kê khai theo quý hay tháng nhé.
Chốt: Hết năm 2014 bạn vẫn phải kê khai theo tháng. 2015 xét doanh thu để xác định kê theo tháng hay quý.
 
Có cái công văn vẫn chắc hơn em. Có công văn trả lời sau này khỏi bị vặn vẹo. Cty em thuộc CCT Gò Vấp?
 
Bạn hiểu sai rồi nhé:
"Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý."
DN bạn thành lập từ tháng 4/2013 đến 4/2014 mới kinh doanh đủ 12 tháng. Vậy nên qua năm dương lịch liền kề (2015) bạn mới xét doanh thu năm 2014 để xác định DN thuộc đối tượng kê khai theo quý hay tháng nhé.
Chốt: Hết năm 2014 bạn vẫn phải kê khai theo tháng. 2015 xét doanh thu để xác định kê theo tháng hay quý.
thế BCTHSDHĐ thì sao bạn. Bên mình từ trước giờ BC theo tháng, đến quý làm theo quý luôn, vì bên chi cục ko có thông báo rõ ràng.
 
thế BCTHSDHĐ thì sao bạn. Bên mình từ trước giờ BC theo tháng, đến quý làm theo quý luôn, vì bên chi cục ko có thông báo rõ ràng.
BCTHSD theo TT 39 có hiệu lực từ 1/6/2014 thì DN bạn phải báo cáo theo tháng (đến quý vẫn báo cáo theo quý)
"Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng."

Nhưng Theo TT 119 có hiệu lực từ 1/9/2014 thì lại bỏ ko cần theo tháng, chỉ nộp theo quý
"4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”
 
BCTHSD theo TT 39 có hiệu lực từ 1/6/2014 thì DN bạn phải báo cáo theo tháng (đến quý vẫn báo cáo theo quý)
"Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng."

Nhưng Theo TT 119 có hiệu lực từ 1/9/2014 thì lại bỏ ko cần theo tháng, chỉ nộp theo quý
"4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”
um cảm ơn bạn nha. Mình cũng phân vân vậy đó. nói sếp rồi, mà sếp kêu cứ nộp cả tháng và quý. tại m mới ra trường nên sếp cũng ko tin tưởng nhiều.
 
Nổi tiếng "giơ cao - đánh mạnh". Cẩn thận, cẩn thận
Òa òa ... 2 chân em còn ướt chứ chưa ráo chân nào đâu anh ơi. anh làm em runnnn sợ rồi ấy. em chỉ làm công văn giải trình thôi mà cũng đánh em... em đột tử thì sao. :lanhwazi:
 
Anh nói là em hạch toán kế toán cho đúng, chứng từ phải đầy đủ. Em làm công văn thì họ có trách nhiệm trả lời trong thừi gian quy định. nhớ lưu 1 bản xác nhận đã nhận công văn của CCT, chỉ làm công văn thôi thì có gì phải sợ.
 
Anh nói là em hạch toán kế toán cho đúng, chứng từ phải đầy đủ. Em làm công văn thì họ có trách nhiệm trả lời trong thừi gian quy định. nhớ lưu 1 bản xác nhận đã nhận công văn của CCT, chỉ làm công văn thôi thì có gì phải sợ.
Anh nói làm em lo, mới vào nghề chưa có kinh nghiệm, cũng chưa vững về nghiệp vụ, cahc xử lý thì con non và xanh. bữa nay chỉnh đốn lại thôi. em biết rồi. mà em chưa hình dung cái công văn xin ý kiến đó nó như thế nào. anh nói cụ thể hơn cho em được ko ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top