V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

dainghiaho

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà,

Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

Cty em trụ sở HCM,

Em có CN tại Hà Nội,

Hình thức hạch toán phụ thuộc,

HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

Anh chị em cho em ý kiến với ?

Thanks alll
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Chào cả nhà,

Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

Cty em trụ sở HCM,

Em có CN tại Hà Nội,

Hình thức hạch toán phụ thuộc,

HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

Anh chị em cho em ý kiến với ?

Thanks alll
Hạch toán đầu vào thì có ai cấm đâu, chỉ có điều nếu không thanh toán qua ngân hàng thì lại hạch toán sang chi phí thôi mà.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.

Hạch toán đầu vào thì có ai cấm đâu, chỉ có điều nếu không thanh toán qua ngân hàng thì lại hạch toán sang chi phí thôi mà.

Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Chào cả nhà,

Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

Cty em trụ sở HCM,

Em có CN tại Hà Nội,

Hình thức hạch toán phụ thuộc,

HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

Anh chị em cho em ý kiến với ?

Thanks alll

Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc nhưng CN vẫn kê khai Thuế GTGT và khấu trừ, thậm chí hoàn Thuế ở địa phương CN đó đặt trụ sở.
Vì vậy bắt buộc phải thanh toán qua NH những HĐ >20trđ.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.


Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!

Xuất hàng - hay mua bán NB giữa CN phụ thuộc với cty thì người mua - người bán có cùng MST, đâu cần áp dụng cái qui định trên. Xuất hàng cho nhau bằng PXKKVCNB còn được nữa mà.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!

Mua bán nội bộ vẫn phải xuất HĐ nhé Sói.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
Sói phải nói rõ nội bộ là thế nào chứ ?
1- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới có mã số thuế riêng thì vẫn xuất hoá đơn bình thường chứ chỉ có điều hạch toán doanh thu nội nộ 512 thôi.Mặt khác trong luật vẫn chấp nhận bù trừ công nợ và hàng hoá thì được coi như đã thanh toán qua ngân hàng .
2- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới không có mã số thuế riêng thì làm như pac Trung 30 là được rồi vì đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân không đầy đủ và hạch toán phụ thuộc mà.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

@Con rể: văn bản nào quy định ạ?!
Xuất hàng - hay mua bán NB giữa CN phụ thuộc với cty thì người mua - người bán có cùng MST, đâu cần áp dụng cái qui định trên. Xuất hàng cho nhau bằng PXKKVCNB còn được nữa mà.



@Nam Tước: Anh đọc bài ẩu quá!
Mua bán nội bộ vẫn phải xuất HĐ nhé Sói.
Sói con nói:
Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác Sói con ?!
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Sói phải nói rõ nội bộ là thế nào chứ ?
1- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới có mã số thuế riêng thì vẫn xuất hoá đơn bình thường chứ chỉ có điều hạch toán doanh thu nội nộ 512 thôi.Mặt khác trong luật vẫn chấp nhận bù trừ công nợ và hàng hoá thì được coi như đã thanh toán qua ngân hàng .
2- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới không có mã số thuế riêng thì làm như pac Trung 30 là được rồi vì đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân không đầy đủ và hạch toán phụ thuộc mà.

Nói như pác Trung30 thì chỉ có cái CHGTSP đặt ngay trong khuôn viên Cty mà thôi.
Còn mỗi CN nó có cái MST riêng (có gắng thêm cái đuôi -001..) hết.
Do đó khi xuất hàng chi CN vẫn phải xuất HĐ đầy đủ.
Và phải thanh toán qua NH nếu gtrị HĐ >20trđ.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Sói: Cậu đừng làm tớ mất th.gian chứ.

HH trao đổi NB vẫn dùng PXKKVCNB & ko thu tiền luôn vẫn xảy ra thường xuyên mà. Thế chỗ các cậu từ trước đến giờ ko có NVKTPS kiểu này hay sao
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Chào cả nhà,

Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

Cty em trụ sở HCM,

Em có CN tại Hà Nội,

Hình thức hạch toán phụ thuộc,

HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

Anh chị em cho em ý kiến với ?

Thanks alll
Sao em không yêu cầu chi nhánh mở tài khoản để thanh toán qua ngân hàng giữa TP.HCM và Hà Nội cho thuận tiện , bởi vì đó là CN của Công ty em cơ mà, mặt khác CN của công ty em là dạng văn phòng đại diện hay có chức năng kinh doanh luôn những mặt hàng của công ty chính?Nếu có chức năng kinh doanh thì em phải đăng ký mã số thuế tại địa phương nơi có trụ sở CN trú đóng và thực hệin kê khai thuế GTGT tại đó thì việc xuất hoá đơn GTGT cho những hàng hoá gửi ra CN là bắt buộc và thực hiện theo những qui định của các luật thuế đang áp dụng, nhưng em có thể sử dụng hình thức bù trừ công nợ hoặc trao đổi bằng hàng hoá vẫn được coi như đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Sao em không yêu cầu chi nhánh mở tài khoản để thanh toán qua ngân hàng giữa TP.HCM và Hà Nội cho thuận tiện , bởi vì đó là CN của Công ty em cơ mà, mặt khác CN của công ty em là dạng văn phòng đại diện hay có chức năng kinh doanh luôn những mặt hàng của công ty chính?Nếu có chức năng kinh doanh thì em phải đăng ký mã số thuế tại địa phương nơi có trụ sở CN trú đóng và thực hệin kê khai thuế GTGT tại đó thì việc xuất hoá đơn GTGT cho những hàng hoá gửi ra CN là bắt buộc và thực hiện theo những qui định của các luật thuế đang áp dụng, nhưng em có thể sử dụng hình thức bù trừ công nợ hoặc trao đổi bằng hàng hoá vẫn được coi như đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Cái dòng màu đỏ đó nằm trong CV nào vậy Kim Chi ?!
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Sao em không yêu cầu chi nhánh mở tài khoản để thanh toán qua ngân hàng giữa TP.HCM và Hà Nội cho thuận tiện , bởi vì đó là CN của Công ty em cơ mà, mặt khác CN của công ty em là dạng văn phòng đại diện hay có chức năng kinh doanh luôn những mặt hàng của công ty chính?Nếu có chức năng kinh doanh thì em phải đăng ký mã số thuế tại địa phương nơi có trụ sở CN trú đóng và thực hệin kê khai thuế GTGT tại đó thì việc xuất hoá đơn GTGT cho những hàng hoá gửi ra CN là bắt buộc và thực hiện theo những qui định của các luật thuế đang áp dụng, nhưng em có thể sử dụng hình thức bù trừ công nợ hoặc trao đổi bằng hàng hoá vẫn được coi như đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Cám ơn Anh/ Chị,

CN HN em có MST, có tài khoản riêng,

Em đang băn khoăn và thắc mắc vấn đề thanh toán đầu vào 20tr.

Vì Trụ sở có xuất hoá đơn VAT mỗi lần xuất hàng, CN vẫn khai báo thuế tại Hà Nội bình thường, kê khai đầu vào đầu ra.

Người thì bảo không cần thanh toán qua NH, người thì bảo phải thanh toán qua NH, em không biết đâu là chính xác ?

Từ tháng 1 đến giờ em chưa thanh toán qua NH, vậy em không được khấu trừ đầu vào từ Trụ Sở xuống chi nhánh ?

Các Anh / Giúp em rõ với nhé,

Thanks very,
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Cái dòng màu đỏ đó nằm trong CV nào vậy Kim Chi ?!
Cái dòng màu đỏ của anh NT nó ở phần trích Thông tư 129 /2008/TT- BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

" ....Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Cám ơn Anh/ Chị,

CN HN em có MST, có tài khoản riêng,

Em đang băn khoăn và thắc mắc vấn đề thanh toán đầu vào 20tr.

Vì Trụ sở có xuất hoá đơn VAT mỗi lần xuất hàng, CN vẫn khai báo thuế tại Hà Nội bình thường, kê khai đầu vào đầu ra.

Người thì bảo không cần thanh toán qua NH, người thì bảo phải thanh toán qua NH, em không biết đâu là chính xác ?

Từ tháng 1 đến giờ em chưa thanh toán qua NH, vậy em không được khấu trừ đầu vào từ Trụ Sở xuống chi nhánh ?

Các Anh / Giúp em rõ với nhé,

Thanks very,

- Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc, vậy tại sao bên em không làm theo bài số 5 của anh trung30 nhỉ?

- Nếu đã sử dụng hóa đơn để xuất hàng thì không khác gì bán hàng ra ngoài. Để thõa mãn yêu cầu khấu trừ thuế thì nên thanh toán qua ngân hàng nhé.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Mua bán nội bộ vẫn phải xuất HĐ nhé Sói.

Làm kế toán kiểu này chỉ khổ cho DN, luôn phải đóng thuế GTGT, TNDN khi HH chưa thực sự X.bán

Cái qui định v/v tiêu dùng nội bộ vẫn phải xuất HĐGTGT & kê khai thuế phải được hiểu là:

Tiêu dùng NB ở đây là NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG. Nội bộ luân chuyển HH cho nhau chỉ là một khâu hay một giai đoạn trung gian thì người ta đâu cần phải xuất HĐGTGT, mà chỉ cần dùng PXKKVCNB.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!

Vào hay ra có bằng nhau hay không, nội hay ngoại bộ thì cũng thanh toán qua Ngân hàng tuốt nếu muốn phần thuế vào được khấu trừ, còn không thì tính chi phí.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Làm kế toán kiểu này chỉ khổ cho DN, luôn phải đóng thuế GTGT, TNDN khi HH chưa thực sự X.bán

Cái qui định v/v tiêu dùng nội bộ vẫn phải xuất HĐGTGT & kê khai thuế phải được hiểu là:

Tiêu dùng NB ở đây là NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG. Nội bộ luân chuyển HH cho nhau chỉ là một khâu hay một giai đoạn trung gian thì người ta đâu cần phải xuất HĐGTGT, mà chỉ cần dùng PXKKVCNB.

Nhưng nếu anh không xuất HĐ thì báo cáo DT thế nào nhỉ ?
Trong tháng CN đó bán được 500trđ, đã xuất HĐ đầu ra cho KH (thường mua lẻ nhưng Cty Đường của em chẳng hạn), khi đó Cty không xuất HĐ cho CN thì mần răng anh Trung nhỉ ?!

Mà nếu xuất HĐ có giá trị lớn hơn 20trđ thì phải thanh toán qua NH vì CN cũng phải kê khai Thuế GTGT mà.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Mua bán nội bộ vẫn xuất HD GTGT và thanh toán qua ngân hàng.
Trong trường hợp có trao đổi hàng hóa giữa các bẩn thì phải xuất HD GTGT Hoặc dùng PXKKVCNB cho mỗi lần trao đổi. nhưng cuối tháng thì CN và Cty phải xuất HD GTGT để Cty và chi nhánh ghi nhận doanh thu và kê khai thuế.
 
Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
Theo trantanap thì vẫn phải thanh toán qua ngân hàng bởi phát sinh VAT.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top