Em có 1 HĐ mua hàng: tiền hàng: 27.727.270, Thuế GTGT là 2.727.272
Nhưng cộng tổng thanh toán thì họ ghi là 30.000.000 (chênh lệch 8đ). Vậy số chênh lệch trên em có nên đưa vào chi phí không (TK 811)? hay phải làm thế nào cho khớp sổ sách chứng từ. Giúp em với.
Nhưng cộng tổng thanh toán thì họ ghi là 30.000.000 (chênh lệch 8đ). Vậy số chênh lệch trên em có nên đưa vào chi phí không (TK 811)? hay phải làm thế nào cho khớp sổ sách chứng từ. Giúp em với.