Trợ giúp tập hợp chi phí công ty xây dựng

alicetran155

Member
Hội viên mới
Chào mng
Mình có 1 số vấn đề về xác định giá vốn đầu vào 1 công trình như sau:
Công ty làm theo qđ 48
1. Lúc đầu nhận thầu công trình với giá cả VAT là 1.320 tr, sau đó làm phụ lục hợp đồng giảm xuống còn 1.232 tr ( thấp hơn).
Vậy mình ghi nhận Doanh thu thế nào hả bạn?
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?

Còn nhiều khúc mắc mà mình không biết giải quyết từ đâu nữa bạn ah.
Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Giờ số dư đầu kỳ của Công ty là bao nhiu mình cũng chưa nắm bắt hết được nữa.
Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Chúc bạn ngày tốt lành!
 
Ðề: Trợ giúp tập hợp chi phí công ty xây dựng

Chào mng
Mình có 1 số vấn đề về xác định giá vốn đầu vào 1 công trình như sau:
Công ty làm theo qđ 48
1. Lúc đầu nhận thầu công trình với giá cả VAT là 1.320 tr, sau đó làm phụ lục hợp đồng giảm xuống còn 1.232 tr ( thấp hơn).
Vậy mình ghi nhận Doanh thu thế nào hả bạn?
=> Ghi nhận doanh thu theo phụ lục,
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
Cái này nói kg rỏ. UNC qua NH khác là sao?
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
Nghiệm thu trước hạn là chuyện bình thường,
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
Làm sao là làm sao? Ý bạn hỏi là sao?
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
Đâu có kêu bạn chia ngược lại ra tỷ giá đâu. Công nợ bao nhieu thì thanh toán bấy nhiêu. Nếu thanh toán dư chút ít thì không vấn đề gì. Có thể làm 1 cái phiếu thu bằng TM khoản dư đó là ok,
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?
Công cụ gì mới được,

Còn nhiều khúc mắc mà mình không biết giải quyết từ đâu nữa bạn ah.
Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Không phải sửa BCTC làm gì. Để y nguyên đó,
Giờ số dư đầu kỳ của Công ty là bao nhiu mình cũng chưa nắm bắt hết được nữa.
Lấy BCTC ra coi số dư đầu kỳ đi bạn,
Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Ghi số liệu gì bạn?
Chúc bạn ngày tốt lành!
 
Ðề: Trợ giúp tập hợp chi phí công ty xây dựng

Chào mng
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
Cái này nói kg rỏ. UNC qua NH khác là sao?
Tức là thanh toán k giống số % phải trả ghi như trong HĐ bạn ah
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
Nghiệm thu trước hạn là chuyện bình thường,
Vậy k ảnh hưởng gì hả bạn. Có định khoản j k?
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
Làm sao là làm sao? Ý bạn hỏi là sao?
là cty mình nhận thi công hạng mục cơ khí trong đó có phần cải tạo đường ống gió làm lạnh, hệ thống chữa cháy thì ký HĐ cho cty khác làm. Vậy mình fai theo doi ng.vu này ntnao?
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
Đâu có kêu bạn chia ngược lại ra tỷ giá đâu. Công nợ bao nhieu thì thanh toán bấy nhiêu. Nếu thanh toán dư chút ít thì không vấn đề gì. Có thể làm 1 cái phiếu thu bằng TM khoản dư đó là ok,
ý bạn là khoản chênh lệch giữa 64tr và 71 tr làm phiếu thu bằng tiền mặt hả? nhưng thực chất mình đâu có thu lại bạn. Chỗ này mình k hiểu rồi
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?
Công cụ gì mới được,
Vd như ngày 30/06 mua 02 máy hàn 300A với giá 7.4tr/máy; mua 02 máy cắt sắt với giá 2.3tr/máy. mà công trình này chỉ làm trong 2 tháng 05-06/2012.

Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Không phải sửa BCTC làm gì. Để y nguyên đó,
Sao mình hỏi bên Thuế họ kêu sửa lại, nếu sửa thì cũng chỉ hồi tố bên cột đầu năm BCTC đúng k bạn.

Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Ghi số liệu gì bạn?
Mình làm trên file excel bạn ah. h fai tự tạo số liệu ban đầu. Cty k có phần mềm ké toán

---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:30 ----------

Mình mới ra trg nên gà mờ, mong bạn thông cảm. hi
 
Ðề: Trợ giúp tập hợp chi phí công ty xây dựng

Chào mng
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
Cái này nói kg rỏ. UNC qua NH khác là sao?
Tức là thanh toán k giống số % phải trả ghi như trong HĐ bạn ah
Tình % nhưng thành tiền nó chênh lệch nhau ít ít thì cũng không vấn đề gì,
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
Nghiệm thu trước hạn là chuyện bình thường,
Vậy k ảnh hưởng gì hả bạn. Có định khoản j k?
Nghiệp vụ phát sinh gì thì định khoản đó. Kg phát sinh định khoản cái gì,
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
Làm sao là làm sao? Ý bạn hỏi là sao?
là cty mình nhận thi công hạng mục cơ khí trong đó có phần cải tạo đường ống gió làm lạnh, hệ thống chữa cháy thì ký HĐ cho cty khác làm. Vậy mình fai theo doi ng.vu này ntnao?
Có gì đâu mà kg biết. Bạn kg làm mà thuê Cty khác làm. Khi hoàn thành cty đó xuất hóa đơn, thủ tục bàn giao, nghiệm thu. Sau đó bạn cũng làm giống vậy với chủ đầu tu. Chuyện bình thường mà,
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
Đâu có kêu bạn chia ngược lại ra tỷ giá đâu. Công nợ bao nhieu thì thanh toán bấy nhiêu. Nếu thanh toán dư chút ít thì không vấn đề gì. Có thể làm 1 cái phiếu thu bằng TM khoản dư đó là ok,
ý bạn là khoản chênh lệch giữa 64tr và 71 tr làm phiếu thu bằng tiền mặt hả? nhưng thực chất mình đâu có thu lại bạn. Chỗ này mình k hiểu rồi
Tức là cty bạn chuyển dư 7tr. Bạn có thể treo công nợ và bù trừ cho lần sau. Nếu không còn làm ăn với nhau nữa thì có 2 cách xử lý khoản dư trên tài khoản này là: Cách 1 là: Làm phiếu thu, thu lại 7tr (mặc dù thực tế kg thu) để tất toán số dư trên sổ. Cách 2 là: Hạch toán khoản này vào Chi phí bất thường. Chi phí không được trừ (hay gọi là Chi phí kg hợp lý)
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?
Công cụ gì mới được,
Vd như ngày 30/06 mua 02 máy hàn 300A với giá 7.4tr/máy; mua 02 máy cắt sắt với giá 2.3tr/máy. mà công trình này chỉ làm trong 2 tháng 05-06/2012.

Tức là mua 2 máy hàn, 2 máy cắt => Mõi máy hàn(mõi CCDC) chỉ có 3.700.000VNĐ và máy cắt 1.150.000VND. Những máy này có tuổi thọ cũng khá lâu nên bạn có thể phân bổ từ 12 tháng trở lên. Nếu CCDC không hoạt động cho công trình nào nữa thì tạm thời ngưng phân bổ và đưa vào CP khi phân bổ,
Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Không phải sửa BCTC làm gì. Để y nguyên đó,
Sao mình hỏi bên Thuế họ kêu sửa lại, nếu sửa thì cũng chỉ hồi tố bên cột đầu năm BCTC đúng k bạn.
Kêu không điều chỉnh là vì bạn kg có trách nhiệm với nó. Nếu bạn muốn thì điều chỉnh hồi đó bằng cách làm lại tất cả sổ sách đồng thời kê khai bổ sung, nộp thuế nếu có phát sinh,
Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Ghi số liệu gì bạn?
Mình làm trên file excel bạn ah. h fai tự tạo số liệu ban đầu. Cty k có phần mềm ké toán
Tình hình là rất tình hình,
---------- Post added at 03:31 ---------- Previous post was at 03:30 ----------

Mình mới ra trg nên gà mờ, mong bạn thông cảm. hi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top