Chào mng
Mình có 1 số vấn đề về xác định giá vốn đầu vào 1 công trình như sau:
Công ty làm theo qđ 48
1. Lúc đầu nhận thầu công trình với giá cả VAT là 1.320 tr, sau đó làm phụ lục hợp đồng giảm xuống còn 1.232 tr ( thấp hơn).
Vậy mình ghi nhận Doanh thu thế nào hả bạn?
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?
Còn nhiều khúc mắc mà mình không biết giải quyết từ đâu nữa bạn ah.
Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Giờ số dư đầu kỳ của Công ty là bao nhiu mình cũng chưa nắm bắt hết được nữa.
Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Chúc bạn ngày tốt lành!
Mình có 1 số vấn đề về xác định giá vốn đầu vào 1 công trình như sau:
Công ty làm theo qđ 48
1. Lúc đầu nhận thầu công trình với giá cả VAT là 1.320 tr, sau đó làm phụ lục hợp đồng giảm xuống còn 1.232 tr ( thấp hơn).
Vậy mình ghi nhận Doanh thu thế nào hả bạn?
Trong HĐ ký là chuyển làm bnhiu % đó làm mấy lần nhưng thực chất UNC qua Ngân hàng lại khác. Vậy mình hạch toán theo UNC hả bạn? Và giữ lại bảo hành công trình là 5% nhưng thực tế hơn 6%( tính toán sau khi trừ đi các khoản đã trả).
2. Đến khi nghiệm thu công trình theo hợp đồng là 12 tháng nhưng thực chất là khoảng 1 tháng sau khi bàn giao đã nghiệm thu rồi bạn ah. Mình k biết phả làm sao nữa.
3. Mình nhận thầu sau đó chia thầu lại một số hạng mục công trình nữa với thời gian quy định theo HĐ và vẫn có khoản giữ lại 5% thì fai làm sao bạn
4 Mua hàng trả theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ. Theo tính toán thì lẻ nhưng UNC giám đốc mình làm tròn lên đến hàng 10.000đ để trả cho người bán. Như vậy tỷ giá k còn chính xác nữa.
Vd: ngày 15/5 mua tấm cách nhiệt với số lượng 500m giá 6.216$ ghi trên HĐ là 129.728đ, thành tiền là 64.864.000đ chưa rhanh toán. Đến ngày 21/05 thanh toán với UNC là 71.350.400đ.
5. Mua CCDC có giá trị lớn(khoảng 9tr) mà phân bổ trong vòng 3 tháng đc k bạn?
Còn nhiều khúc mắc mà mình không biết giải quyết từ đâu nữa bạn ah.
Công ty mình làm thành lập từ 2007 nhưng qua T05/2012 mới có công trình nên trước đó chưa làm gì hết. Không có kế toán nữa.
Mình mới đi đăng kí trích khấu hao TSCĐ và CCDC về, vậy những khấu hao trc đó rồi thì fai sửa lại báo cáo tài chính hả bạn?
Giờ số dư đầu kỳ của Công ty là bao nhiu mình cũng chưa nắm bắt hết được nữa.
Cách ghi số liệu ntn? Mong mng giúp đỡ.
Chúc bạn ngày tốt lành!