Cty e ký Hợp đồng xây dựng 1 website trị giá gần 200tr trong thời gian 3 tháng.
Trong khâu kế toán từ trước đến em ko sử dụng Tk154 mà các CP em tập hợp luôn vào các Tk 641,642... cuối tháng kết chuyển TK911 xác định KQKD.
Nhưng nay phát sinh hợp đồng này khá lớn, e ko biết các Cp để hoàn thành hợp đồng này như: Cp tiền lương, các cp khác..em nên treo trên TK nào? để khi HD hoàn thành có thể kết cuyển để xác định lãi ( lỗ) đc?
Em có thể treo trên tk 142 đến luc kết thúc HD chuyển qua các TK CP rồi kết chuyển xác định KQKD đc ko?
Trong khâu kế toán từ trước đến em ko sử dụng Tk154 mà các CP em tập hợp luôn vào các Tk 641,642... cuối tháng kết chuyển TK911 xác định KQKD.
Nhưng nay phát sinh hợp đồng này khá lớn, e ko biết các Cp để hoàn thành hợp đồng này như: Cp tiền lương, các cp khác..em nên treo trên TK nào? để khi HD hoàn thành có thể kết cuyển để xác định lãi ( lỗ) đc?
Em có thể treo trên tk 142 đến luc kết thúc HD chuyển qua các TK CP rồi kết chuyển xác định KQKD đc ko?