cả nhà kế toán ơi? mình làm sai cái phần này rồi, chà sao mà mình lú lẫn thế này, người trước đã sai giờ mình cũng sai theo
chuyện là thế này: quý 1/2008 chị kế toán trước làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, lãi là 20.000.000 nhưng trong [chỉ tiêu 15] chị ấy không có ghi số tiền lỗ được chuyển trong kỳ, thế nên dẫn đấn phải nộp thuế TNDN,
qua quý 2/2008 mình làm tờ khai cũng giống thế và lãi là 15.000.000, trong [chỉ tiêu 15] mình cũng không ghi số tiền lỗ được chuyển trong kỳ thế là phải nộp thuế nữa
Vậy bây giờ trong quý 3/2008 này mình làm sao đây có phải trên tờ khai thuế TNDN tạm tính trên chỉ tiêu [15]mình phải lấy số tiền lỗ ở trong tài khoán [421] của năm 2007 trong quyết toán đúng không?cả nhà giúp mình nhé, mình sợ lắm
chuyện là thế này: quý 1/2008 chị kế toán trước làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, lãi là 20.000.000 nhưng trong [chỉ tiêu 15] chị ấy không có ghi số tiền lỗ được chuyển trong kỳ, thế nên dẫn đấn phải nộp thuế TNDN,
qua quý 2/2008 mình làm tờ khai cũng giống thế và lãi là 15.000.000, trong [chỉ tiêu 15] mình cũng không ghi số tiền lỗ được chuyển trong kỳ thế là phải nộp thuế nữa
Vậy bây giờ trong quý 3/2008 này mình làm sao đây có phải trên tờ khai thuế TNDN tạm tính trên chỉ tiêu [15]mình phải lấy số tiền lỗ ở trong tài khoán [421] của năm 2007 trong quyết toán đúng không?cả nhà giúp mình nhé, mình sợ lắm