Mình làm bên thương mại nhưng mới chuyển sang làm bên công ty chuyên kiểm định vật liệu xây dựng. Bên mình đầu ra là các dịch vụ kiểm định chất lượng vật liệu các công trình xây dựng, đầu vào là lương nhân viên, chi phí điện thoại, giấy mực để in các giấy tờ xác nhận kiểm định, khấu hao máy kiểm định, xăng xe cho nhân viên đi đến các công trường,... Nhưng các hóa đơn đầu ra có rất nhiều loại từ 300K đến 30tr cho tổng thể 1 công trình theo hợp đồng, có khi ở nội thành hà nội có khi lại ở tận tuyên quang, thái nguyên. Đôi khi phát sinh hóa đơn chi phí rồi nhưng đến vài tháng sau mới có hóa đơn doanh thu của lại chi phí đó. Giờ mình không biết nên tập hợp chi phí và phân bổ như thế nào vào các công trình và kết chuyển giá vốn cho các công trình đó ra sao? mong các bạn góp ý và chỉ giúp!
Mình có cần thiết phải tính giá vốn từng công trình không hay cứ tập hợp về tài khoản 154 rồi cuối năm kết chuyển về TK632 luôn 1 lượt nhỉ? Giúp mình nhé! Thanks nhiều!
Mình có cần thiết phải tính giá vốn từng công trình không hay cứ tập hợp về tài khoản 154 rồi cuối năm kết chuyển về TK632 luôn 1 lượt nhỉ? Giúp mình nhé! Thanks nhiều!