Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

meocon1812

New Member
Hội viên mới
Các bac ơi! giúp mình với! Khi đã kết chuyển 621, 622, 627 sang 154! bước tiếp theo để tính giá thành làm sao nhi? MÌnh kiểm tra TK 154 trong phầm mền thấy Số dư đầu kỳ cũng bằng số dư cuối kỳ, trong kỳ không thấy phát sainh gì hết! Sao lạ nhỉ? Giúp mình với! mình muốn tính giá thành sphaamr đó!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ba con giup minh voi! ket chuyen xong minh lam sao nua nhi de tinh gia thanh?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

Các bac ơi! giúp mình với! Khi đã kết chuyển 621, 622, 627 sang 154! bước tiếp theo để tính giá thành làm sao nhi? MÌnh kiểm tra TK 154 trong phầm mền thấy Số dư đầu kỳ cũng bằng số dư cuối kỳ, trong kỳ không thấy phát sainh gì hết! Sao lạ nhỉ? Giúp mình với! mình muốn tính giá thành sphaamr đó!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ba con giup minh voi! ket chuyen xong minh lam sao nua nhi de tinh gia thanh?
bạn kiểm tra lại.có khi bút toán kết chuyển chưa thực hiện được nên ko thấy phát sinh trên 154.
 
Ðề: Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

Bạn dùng phần mềm gì.Kiểm tra lại các bước kết chuyển.Khi xong b1 b2 là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, Giá trị hàng hóa sản xuất trong kỳ kết chuyển sang tài khoản 155
 
Ðề: Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

bạn phải vừa làm trên phần mền vừa theo dõi trên excell vì không có phần mền nào là đúng tuyệt đối 100 % đâu bạn. nên rút kinh nghiệm cho lần sao
 
Ðề: Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

Mình đang bí phần này nè! Mình kết chuyển sang 154 được rồi! Nhưng ko biết làm sao tính giá thành được đó! bà con giúp mình với!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn dùng phần mềm gì.Kiểm tra lại các bước kết chuyển.Khi xong b1 b2 là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, Giá trị hàng hóa sản xuất trong kỳ kết chuyển sang tài khoản 155
Mình kết chuyển sang 155 rồi có làm thêm bước nào nữa ko bạn? như thế được chưa nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tính giá thành sản phẩm khi đã kết chuyển chi phí 627, 621, 622 qua 154 thì làm thế nào?

Các bac ơi! giúp mình với! Khi đã kết chuyển 621, 622, 627 sang 154! bước tiếp theo để tính giá thành làm sao nhi? MÌnh kiểm tra TK 154 trong phầm mền thấy Số dư đầu kỳ cũng bằng số dư cuối kỳ, trong kỳ không thấy phát sainh gì hết! Sao lạ nhỉ? Giúp mình với! mình muốn tính giá thành sphaamr đó!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ba con giup minh voi! ket chuyen xong minh lam sao nua nhi de tinh gia thanh?

Nại Lói về vấn đề chi phí giá thành hiiiii.. nhưng lần sau có Pót bài thì nên nói rõ nghành nghề kinh doanh nhé bạn:matdeu::vaytay:

Toàn bộ chi phí phát sinh hạch toán bình thuờng (Nợ 621, 622, 623, 627/các TK liên quan, TK133 tách ra đi đường khác) cuối mỗi tháng kết chuyển về 154 khi đó TK 154 sẽ phát sinh về bên Nợ (Nợ 154/có 621,622,623,627)

Khi sản phẩm hoàn thành hoặc ghi nhận doanh thu (Nợ 131 Có 511,333) thì phải tính Giá thành, chuyển toán tức là chuyển chi phí sang giá vốn khi đó hạch toán (Nợ TK 632/Có 154) nên nhớ: Chi phí chuyển đi không được lớn hơn chi phí phát sinh hoặc doanh thu thuần tuỳ thuộc điều kiện nào phù hợp.

Từ đây thì biết sản phẩm lỗ hay lãi roài.:chupanh:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top