Cty mình sx ruột đệm (chỉ đến ruột đệm thôi) mình đang tính giá thành theo cách sau: Ruột đệm khi sx ra không nhập kho mà mỗi khi xuất hàng, viết hoá đơn thì mình dựa vào định mức NVL để tính ra NVL tiêu hao. Khi xuất hàng mình định khoản như thế này có đúng không:
BT1 Ghi nhận DT:
Nợ TK 111,131,112/ Có TK 511,3331
BT2: xuất NVL dùng cho Hóa Đơn đó:
Nợ TK 154/ có TK 152 (CT NVL)
Còn tất cả CP chung, CP nhân công mình đẩy vào 154 hết để đến cuối năm minh kết chuyển sang TK632 có được không.
ai biết mách giùm với.
-----------------------------------------------------------------------------------------
có ai trả lời minh không
BT1 Ghi nhận DT:
Nợ TK 111,131,112/ Có TK 511,3331
BT2: xuất NVL dùng cho Hóa Đơn đó:
Nợ TK 154/ có TK 152 (CT NVL)
Còn tất cả CP chung, CP nhân công mình đẩy vào 154 hết để đến cuối năm minh kết chuyển sang TK632 có được không.
ai biết mách giùm với.
-----------------------------------------------------------------------------------------
có ai trả lời minh không
Sửa lần cuối: