Hic hic, Cả nhà ui? Mình vừa phải kê khai bổ sung tăng số thuế VAT phải nộp của tháng trước (tháng 09). Tiền thuế tăng đó thì được khấu trừ vào tháng này (tháng 10)và vẫn còn được chuyển sang kỳ sau (tức ko phải nộp VAT tháng 10 nữa) giờ mình còn tiền phạt nộp chậm. Số tiền là 1.405đ, mình có phải đem số tiền này đi nộp ko? Chẳng lẽ cầm 1.500đ, viết giấy nộp tiền và nộp ư? Có ai gặp trường hợp này ko? Cả nhà có cách gì giúp mình với, mình cảm ơn nhiều!