Chào mọi người!
Cho mình hỏi chút nhé!
Giả sử cty mình hạch toán VAT theo PP khấu trừ, số VAT còn được khấu trừ cuối năm là 10.000.000đ. Vậy khi làm thuyết minh BCTC ở mục 06 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) phần thuế VAT phải nộp mình sẽ ghi âm là (10.000.000) có được ko!?
Mong sớm nhận được trả lời!
Cho mình hỏi chút nhé!
Giả sử cty mình hạch toán VAT theo PP khấu trừ, số VAT còn được khấu trừ cuối năm là 10.000.000đ. Vậy khi làm thuyết minh BCTC ở mục 06 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) phần thuế VAT phải nộp mình sẽ ghi âm là (10.000.000) có được ko!?
Mong sớm nhận được trả lời!