Cty mình thực hiện dịch vụ chịu thuế suất VAT 10%, cung cấp dịch vụ cho văn phòng đại diện cty B (chức năng ghi trên giấy phép của VP đại diện là: giao dịch và tiếp thị) của doanh nghiệp chế xuất - Cty B(giấy phép đầu tư của công ty B ghi là được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của Pháp luật nhưng địa điểm của cty lại nằm trong khu công nghiệp)
Địa điểm VP đại diện của Cty B và địa điểm cty B ở hai nơi khác tỉnh. Giấy phép hoạt động của VPĐD cty B từ tháng 5/2007, giấy phép đầu tư Cty B (dự án hoạt động bắt đầu tháng 1/2009).
Vậy cty mình cung cấp dịch vụ cho VPĐD của cty B thì ghi thuế suất bao nhiêu?
Điều kiện gì mới được xem là doanh nghiệp chế xuất, có văn bản quy định không (vì trong giấy phép đầu tư ghi là được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của PLuat nhưng doanh nghiệp đặt ở khu công nghiệp, ngành nghề kdoanh ghi: sản xuất và lắp ráp – không ghi xuất khẩu)
Mong các bạn chỉ giáo.
Địa điểm VP đại diện của Cty B và địa điểm cty B ở hai nơi khác tỉnh. Giấy phép hoạt động của VPĐD cty B từ tháng 5/2007, giấy phép đầu tư Cty B (dự án hoạt động bắt đầu tháng 1/2009).
Vậy cty mình cung cấp dịch vụ cho VPĐD của cty B thì ghi thuế suất bao nhiêu?
Điều kiện gì mới được xem là doanh nghiệp chế xuất, có văn bản quy định không (vì trong giấy phép đầu tư ghi là được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của PLuat nhưng doanh nghiệp đặt ở khu công nghiệp, ngành nghề kdoanh ghi: sản xuất và lắp ráp – không ghi xuất khẩu)
Mong các bạn chỉ giáo.