Cả nhà ui júp em với. cty em là cty may. Nhập vải về để gia công, sản xuất trực tiếp theo đơn đặt hàng của nước ngoài. Năm 2009 cty em có nhập mấy lô vải và phải nộp thuế nhập khẩu trước mới lấy vải về dc. Giờ Hải Quan đã chuyển khoản cho cty em số thuế nhập khẩu năm 2009 cty em đã nộp. Vậy cái tiền thuế được hoàn này em định khoản như thế nào?
Cái vụ thuế nhập khẩu tạm nộp này em định khoản như thế nào cho đúng ạ,
cảm ơn các pác nhìu nhìu...
Cái vụ thuế nhập khẩu tạm nộp này em định khoản như thế nào cho đúng ạ,
cảm ơn các pác nhìu nhìu...