Em có một vấn đề sau về thuế GTGT trên sổ sách và trên tờ khai hy vọng được sự chia sẻ của mọi người.
* Trên tờ khai như sau:
Tháng 1 : trên chỉ tiêu [23] của 01/GTGT : là 10Tr
Chỉ tiêu [39] : 15tr nên chỉ tiêu [40] : phải nộp 5tr
Tháng 2: phát hiện ở tháng 1 có một số hóa đơn kê khai sai phải điều chỉnh làm giảm thuế khấu trừ đi 2tr
• Trên sổ sách hạch toán như sau:
• Tháng 1:
Khấu trừ thuế : nợ 3331 / có 1331:8tr
Nộp thêm : nợ 3331/ có 1111 : 7tr
* Tháng 2 : khi lập 01KHBS và đem 2tr + phạt nộp chậm đi nộp vào kho bạc rồi mình sẻ hạch toán gì nữa không? Em biết khi có giấy nộp tiền về mình hach toán nợ3331/ có111: 2tr . Nhưng nếu hạch toán như thế này thì trên TK 3331 lại có số dư nợ 2tr ( điều này không đúng) Vì số liệu trên sổ sách đã chuẩn rồi giờ có thêm khoản 2tr này vào em không biết xử lý sao cả? anh chị nào bớt chút thời gian góp ý giùm em nhé. Cám ơn mọi người nhiều .
* Trên tờ khai như sau:
Tháng 1 : trên chỉ tiêu [23] của 01/GTGT : là 10Tr
Chỉ tiêu [39] : 15tr nên chỉ tiêu [40] : phải nộp 5tr
Tháng 2: phát hiện ở tháng 1 có một số hóa đơn kê khai sai phải điều chỉnh làm giảm thuế khấu trừ đi 2tr
• Trên sổ sách hạch toán như sau:
• Tháng 1:
Khấu trừ thuế : nợ 3331 / có 1331:8tr
Nộp thêm : nợ 3331/ có 1111 : 7tr
* Tháng 2 : khi lập 01KHBS và đem 2tr + phạt nộp chậm đi nộp vào kho bạc rồi mình sẻ hạch toán gì nữa không? Em biết khi có giấy nộp tiền về mình hach toán nợ3331/ có111: 2tr . Nhưng nếu hạch toán như thế này thì trên TK 3331 lại có số dư nợ 2tr ( điều này không đúng) Vì số liệu trên sổ sách đã chuẩn rồi giờ có thêm khoản 2tr này vào em không biết xử lý sao cả? anh chị nào bớt chút thời gian góp ý giùm em nhé. Cám ơn mọi người nhiều .