anh chị ơi giúp em bài nè với: Một tổ hợp tác sx sp A trong kỳ có tình hình như sau:
1/tồn kho đầu kỳ: - nguyên liệu y là 1,2 tấn,giá nhập kho là 1050.000đ/tấn
- nguyên liệu z là 1,5 tấn, giá nhập kho là 2000000đ/tấn
2/mua vào trong tháng: - NL Y là 12 tấn,giá chưa thuế GTGT là 1000000đ/tấn,thuế GTGT là 100000đ/tấn
- NL Z là 10 tấn,giá 1980000đ/tấn là giá đã có thuế GTGT
3/sản xuất trong tháng từ 2 NL Y và Z. DN đã sx được 4400sp A với định mức 1 sp A hết 3kg NL Y và 2kg NL Z.
4/Tiêu thụ trong tháng: - tiêu thụ hết số sp A với giá thanh toán là 12500đ/sp
- bán toàn bộ NL Z còn lại cho một cơ sở sản xuất khác với giá thanh toán là 2420000đ/tấn
Y/C: 1/xác định thuế GTGT mà cơ sở phải nộp trong tháng.biết thuế suất thuế GTGT sp A và NL Z là 10%,đơn vị nộp thuế theo pp trực tiếp?
2/ giả sử trong tháng đơn vị không tiêu thụ hết số sp A,còn tồn kho là 800sp,hãy xác định lại thuế GTGT DN phải nộp?
1/tồn kho đầu kỳ: - nguyên liệu y là 1,2 tấn,giá nhập kho là 1050.000đ/tấn
- nguyên liệu z là 1,5 tấn, giá nhập kho là 2000000đ/tấn
2/mua vào trong tháng: - NL Y là 12 tấn,giá chưa thuế GTGT là 1000000đ/tấn,thuế GTGT là 100000đ/tấn
- NL Z là 10 tấn,giá 1980000đ/tấn là giá đã có thuế GTGT
3/sản xuất trong tháng từ 2 NL Y và Z. DN đã sx được 4400sp A với định mức 1 sp A hết 3kg NL Y và 2kg NL Z.
4/Tiêu thụ trong tháng: - tiêu thụ hết số sp A với giá thanh toán là 12500đ/sp
- bán toàn bộ NL Z còn lại cho một cơ sở sản xuất khác với giá thanh toán là 2420000đ/tấn
Y/C: 1/xác định thuế GTGT mà cơ sở phải nộp trong tháng.biết thuế suất thuế GTGT sp A và NL Z là 10%,đơn vị nộp thuế theo pp trực tiếp?
2/ giả sử trong tháng đơn vị không tiêu thụ hết số sp A,còn tồn kho là 800sp,hãy xác định lại thuế GTGT DN phải nộp?