mình sẽ đưa chi phí đó vào năm 2007,nhưng mình sẽ có thêm 1 bút toán điều chỉnh VAT khi quên kê khai thuế ở NKC tháng 12 như sau:
Nợ 642:
Có:133
mình ko muốn ghi vào 156,vì sẽ điều chỉnh lại bảng NXT,chẳng lẽ trên hóa đơn có nhiều mặt hàng,lại ngồi chia ra phần giá trị 133 bao nhiêu ghi vào mặt hàng nào sao,phiền lắm,các bạn thấy sao?CÓ GHI DC VÀO 642 KO?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rắc rối là do kế toán trước chỉ làm duy nhất NKC mà ko có bảng cân đối,giờ mình vào làm thì từ bảng cân đối mình phát hiện khai sót hóa đơn,khai sai nữa,bởi vậy vất và cho mình trong viec tìm cách định khoản cho hợp lý nè