Em chào cách anh/chị trên diễn đàn!
Em đang có vấn đề nan giải rẩt mong các a/chị giải đáp sớm giùm e vì e sắp hết hạn nộp BCTC rồi, e có 1 vấn đề này ạ:
- Số dư TK 33311 của BCTC 2012 bị lệch (thấp hơn) so với tờ khai thuế GTGT 5đ, nên bây giờ dữ liệu số dư đầu kỳ 2013 của TK đó cũng bị lệch theo. E ko xác định được nguyên nhân chênh lệch này, vậy e phải xử lý chênh lệch này thế nào ạ?
- Năm 2012, bên em quên ko nộp BC Tình hình sử dụng hóa đơn, năm 2013 cquan thuế thông báo phạt 2.000.000đ, khi đi nộp phạt thì kế toán tự bỏ tiền túi ra nộp. Vậy khoản này em có phải hạch toán gì không ạ?
Em rất mong các anh/chị trên diễn đàn thông cảm và chỉ bảo e tận tình.
Em Cảm ơn các anh/ chị nhiều lắm ạ!
Em đang có vấn đề nan giải rẩt mong các a/chị giải đáp sớm giùm e vì e sắp hết hạn nộp BCTC rồi, e có 1 vấn đề này ạ:
- Số dư TK 33311 của BCTC 2012 bị lệch (thấp hơn) so với tờ khai thuế GTGT 5đ, nên bây giờ dữ liệu số dư đầu kỳ 2013 của TK đó cũng bị lệch theo. E ko xác định được nguyên nhân chênh lệch này, vậy e phải xử lý chênh lệch này thế nào ạ?
- Năm 2012, bên em quên ko nộp BC Tình hình sử dụng hóa đơn, năm 2013 cquan thuế thông báo phạt 2.000.000đ, khi đi nộp phạt thì kế toán tự bỏ tiền túi ra nộp. Vậy khoản này em có phải hạch toán gì không ạ?
Em rất mong các anh/chị trên diễn đàn thông cảm và chỉ bảo e tận tình.
Em Cảm ơn các anh/ chị nhiều lắm ạ!