Cty mình vừa mua 1 máy tính xách tay. Nhưng cty lại sx ra mặt hàng ko chịu thuế VAT, nên VAT của hoán đơn này ko đc khấu trừ.
Trên BC thuế vẫn kê khai bình thường. Nhưng khi trên sổ sách mình muốn gộp luôn tiền thuế VAT này để đưa vào TK242 rồi phân bổ.
Nhưng chị KTT lại bảo mình vẫn hạch toán tách thuế ra trên TK133, đến khi làm Báo cao thuế, căn cứ vào phụ lục 01-4/GTGT"Bảng phân bổ số thuế GTGT trong kỳ " chuyển số thuế này vào CP luôn chứ ko cần đưa vào TK242 như mình đã làm.
Mong mọi người cho ý kiến.
Trên BC thuế vẫn kê khai bình thường. Nhưng khi trên sổ sách mình muốn gộp luôn tiền thuế VAT này để đưa vào TK242 rồi phân bổ.
Nhưng chị KTT lại bảo mình vẫn hạch toán tách thuế ra trên TK133, đến khi làm Báo cao thuế, căn cứ vào phụ lục 01-4/GTGT"Bảng phân bổ số thuế GTGT trong kỳ " chuyển số thuế này vào CP luôn chứ ko cần đưa vào TK242 như mình đã làm.
Mong mọi người cho ý kiến.