Cả nhà ơi, cho em hỏi cái này với:
Tháng 11 năm 2009, cty em nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thiếu 1đ so với hoá đơn, em pải xử lý thế nào ah, cảm ơn mọi ngưòi
Cả nhà ơi, cho em hỏi cái này với:
Tháng 11 năm 2009, cty em nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thiếu 1đ so với hoá đơn, em pải xử lý thế nào ah, cảm ơn mọi ngưòi
Cả nhà ơi, cho em hỏi cái này với:
Tháng 11 năm 2009, cty em nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thiếu 1đ so với hoá đơn, em pải xử lý thế nào ah, cảm ơn mọi ngưòi
Trong HTTK QĐ 15 chỉ có 3333 là thuế XNK, chắc là PM Mèo có 2 TK cấp 3 đó chia ra TXK, TNK riêng biệt. Chổ Q chỉ có nhập nên dùng 1 TK 3333 còn chổ nào vừa có xuất, vừa có nhập thì làm như Mèo là tốt lắm, phân biệt rỏ ràng.
CHi tiết là thế này ạh:
Thuế nhập khẩu 27.003.421
Thuế GTGT hàng nhập khẩu : trên hoá đơn 18.740.241
Nhưng trên Biên lai nộp tiền cho hải quan thì thuế nhập khẩu nộp đúng, còn Thuế GTGT thì chi nộp có 18.740.240 đ thôi ah, anh chị cho em cách Giải quyết nhá
CHi tiết là thế này ạh:
Thuế nhập khẩu 27.003.421
Thuế GTGT hàng nhập khẩu : trên hoá đơn 18.740.241
Nhưng trên Biên lai nộp tiền cho hải quan thì thuế nhập khẩu nộp đúng, còn Thuế GTGT thì chi nộp có 18.740.240 đ thôi ah, anh chị cho em cách Giải quyết nhá
Bạn làm = PM hay ex vậy, ex thì cho nó thêm cái hàm round là xong rồi.
hay làm thế này:
Thuế GTGT hàng nhập khẩu : trên hoá đơn 18.740.241
N133/C33312: 18.740.241
Biên lai nộp tiền có 18.740.240
N33312: 18.740.241
C111,112: 18.740.240
C711: 1
Thế là OK nhé !!