Tháng 11/2009 công ty tôi có kê khai và chuyển nhầm số dư đầu kỳ từ tháng 10/2009 sang. Các tháng tiếp theo có phát sinh nhưng vẫn còn được khấu trừ và chuyển sang kỳ sau. Đến tháng 7/2011 thì mới mới phát sinh và chúng tôi đã phải nộp. Vậy bây giờ nếu làm khai bổ xung chúng tôi phải làm tờ khai bổ sung của toàn bộ từ tháng 11/2009 đến 7/2011 phải không. Các bạn góp ý giúp mình nhé.