Hiện em đang làm lại sổ sách cho công ty năm 2014. Đầu kì công ty em có số dư nợ 1331. Tháng 1 2 3 công ty em không phát sinh thuế, tháng 4-9 công ty tính thuế trên phương pháp trực tiếp, đã nộp thuế vào ngân sách, vậy phần thuế gtgt đó em phải giải quyết thế nào? Mong các anh chị giúp đỡ