Thủ tục chuyển USD.

bala

New Member
Hội viên mới
Cty tôi làm đại lý cho một hãng tàu nước ngòai. Hàng tháng sau khi trừ phần hoa hồng được hưởng và chi phí, chúng tôi chuyển số dư về hãng tàu. Xin cho tôi hỏi:

1) Thủ tục chuyển USD như thế nào? Nếu chuyển thì phí ngân hàng là bao nhiêu?

2) Có những lô tôi thu bằng VND, giờ muốn có USD để chuyển về hãng tàu tôi phải làm thủ tục gì?

Xin chân thành cảm ơn
 
1) Về chuyện phí ngân hàng thì tùy theo ngân hàng mà mức phí sẽ khác nhau.
2) Về thủ tục mua USD và Chuyển USD

+ Bạn phải có hợp đồng với bên nhận tiền
+ Bạn phải có đủ chứng từ chứng minh số tiền phải chuyển về bên nhận.

Còn gì chua rõ thì cu neu ra ban nhé.
 
Mình cũng đang có một số thắc mắc về vấn đề tỷ giá. Có ai biết xin chỉ giùm được không.
Ví dụ như khi mà nhận được hoá đơn tài chính của khách hàng chuyển tới để thanh toán, có ghi hoá đơn là tiền USD. Nếu như họ có ghi trên hoá đơn tỷ giá là bao nhiều thì hạch toán theo như vậy à? còn nếu trường hợp họ không ghi tỷ giá thì mình sẽ lấy tỷ giá nào để làm báo cáo thuế. Và nếu trường hợp họ có yêu cầu khi mình thanh toán thì mình trả họ theo tỷ giá bán ra của NHNT tại thời điểm thanh toán.
Vậy mình sẽ hạch toán thế nào?
Còn trường hợp mà mình nhận được tiền chuyển bằng USD từ khách hàng nước ngoài về rồi, sau đó mình mới xuất hoá đơn cho khách hàng thì mình hạch toán theo tỷ giá của ngày mình nhận được USD hay ngày mình viết hoá đơn, hay theo tỷ giá mình đăng ký từ đầu năm.
Nhưng nói chung em chưa hiểu tẹo nào về phần tỷ giá này lắm. Các anh chị có ai biết chỉ bảo cho em với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!
 
Mình cũng đang có một số thắc mắc về vấn đề tỷ giá. Có ai biết xin chỉ giùm được không.
Ví dụ như khi mà nhận được hoá đơn tài chính của khách hàng chuyển tới để thanh toán, có ghi hoá đơn là tiền USD. Nếu như họ có ghi trên hoá đơn tỷ giá là bao nhiều thì hạch toán theo như vậy à? còn nếu trường hợp họ không ghi tỷ giá thì mình sẽ lấy tỷ giá nào để làm báo cáo thuế. Và nếu trường hợp họ có yêu cầu khi mình thanh toán thì mình trả họ theo tỷ giá bán ra của NHNT tại thời điểm thanh toán.
Vậy mình sẽ hạch toán thế nào?
Còn trường hợp mà mình nhận được tiền chuyển bằng USD từ khách hàng nước ngoài về rồi, sau đó mình mới xuất hoá đơn cho khách hàng thì mình hạch toán theo tỷ giá của ngày mình nhận được USD hay ngày mình viết hoá đơn, hay theo tỷ giá mình đăng ký từ đầu năm.
Nhưng nói chung em chưa hiểu tẹo nào về phần tỷ giá này lắm. Các anh chị có ai biết chỉ bảo cho em với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!
Thường khi cty thuộc KCX xuất và có đăng ký ghi sổ bằng đồng USD khi xuất HĐ thì ko cần ghi tỉ giá trên HĐ. Còn lại những doanh nghiệp hạch toán bằng đồng VND thì khi xuất HĐ phải ghi tỉ giá của ngày xuất HĐ lên HĐ. Cty mua hàng sẽ nhận HĐ đó và hạch toán theo tỉ giá trên HĐ. Khi thanh toán cũng dựa theo tỉ giá trên HĐ. Nếu HĐ ko có tỉ giá bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp điều chỉnh lại HĐ.
 
Còn lại những doanh nghiệp hạch toán bằng đồng VND thì khi xuất HĐ phải ghi tỉ giá của ngày xuất HĐ lên HĐ. Cty mua hàng sẽ nhận HĐ đó và hạch toán theo tỉ giá trên HĐ. Khi thanh toán cũng dựa theo tỉ giá trên HĐ. Nếu HĐ ko có tỉ giá bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp điều chỉnh lại HĐ.
Mình cũng chưa rõ lắm về vấn đề này! Vậy tỷ giá tại thời điểm ghi hóa đơn và thời điểm thanh toán khác nhau thì mình hạch toán thế này có đúng ko?
- Khi nhận hóa đơn:
Nợ 152, 153, 156..: Tỷ giá ghi trên hóa đơn
N1331:
C331: Tổng giá thanh toán theo tỷ giá trên hóa đơn
- Khi thanh toán tiền (tỷ giá thực tế khác tỷ giá trên hóa đơn)
N331: Tỷ giá trên hóa đơn
N635: chênh lệch tỷ giá (tỷ giá thực tế >tỷ giá trên hóa đơn)
C515: chênh lệch tỷ giá (tỷ giá thực tế <tỷ giá trên hóa đơn)
C1112, 112.2:Tỷ giá thực tế
 
Mình xin có một vài ý kiến như sau:

1./ Nếu công ty bạn đã đang ký hạch toán theo tỷ giá hạch toán từ đầu năm cho cơ quan thuế, thì trong suốt niên độ kế toán bạn phải sử dụng đúng tỷ giá hạch toán đó cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh. Đến khi kết thúc năm tài chính thì bạn căn cứ vào tỷ giá thực tế mà công ty bạn đang giao dịch( tại thời điểm đóng cửa cuối cùng của NH ) để hạch toán cho đúng, còn phần chênh lệch tỷ giá bạn đưa vào tài khoản 413 ( Chênh lệch tỷ giá).

1./ Nếu công ty bạn không đăng ký tỷ giá hạch toán cho cơ quan thuế, thì bạn cứ áp dụng như bình thường, tức là nghiệp vụ kế toán phát sinh ngay thời điểm nào thì lấy tỷ giá ngay thời điểm ấy mà quy đổi sang đồng việt nam.
Vd: ngày 10.10.2007 bạn xuất hd với tỷ giá 16085đồng/usd, đến ngày 25.10.2007 bạn nhận được tiền thanh toán của khách với tỷ giá 16065, thì bạn hạch toán như sau:
- 10.10.07 Nợ 131 Tổng tiền thanh toán(TG 16085)
Có 511 DT chưa thuế (TG 16085)
Có 3331 Thuế GTGT
-25.10.07 Nợ 1122 Tổng tiền thsnh toán (TG 16065)
Có 635 Phí ngân hàng (TG 16065)
Có 413 Chênh lệch tỷ giá (=16085-16065)

3./ Mình hạch toán theo hệ thống kế toán Việt Nam, nên khi xuất hóa đơn 3 dòng cuối cùng lúc nào cũng quy đổi ra tiền đồng để ghi vào đó. Đó là nguyên tắc của kế toán đó bạn ạ.

Thân chào, chúc bạn thành công
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top